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流动负债W-10预提费用审计程序表

胡***6

贡献于2013-01-10

字数:343

索引号
(审计机关名称)
预提费审计程序表
审计企业 页次
审计程序
执行情况说明
工作底稿索引号
1.取编制预提费明细表复核加计数正确性明细账总账报表余额进行核

2.实施分析性复核

3.抽查明细账记账证原始证
(1)检查额预提费项目预提费分配计算表检查预提容否真实预提金额会计处理否正确属预提费性质会计事项
(2)检查预提费转销会计处理否正确
(3)检查年末余额预提费否属跨期结转长期未转销费

4.询问理员利分析性复核结果检查预提费完整性

5.检查预提费否已资产负债表中恰披露

6.完成预提费审定表















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