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内部审计工作总结范文三篇

烦***死

贡献于2013-09-03

字数:4559

部审计工作总结范文三篇
  部审计工作总结范文
  XX年青田县部审计工作县委县政府市审协会领导深入探索部审计工作新思路新方法充分调动全县广审员工作积极性发挥部审计职作促进财务规范理方面取较成效
  健全审组织机构加强部审计工作组织领导加强部审计工作组织领导XX年局建议通县府办印发青田县直部门(单位)乡镇年度济责部审计实施方案成立县济责审工作领导组县长担组长组织部长纪委书记担副组长县济责审计联席会议成员单位负责志成员求全县32乡镇69县直部门全面建立健全审组织机构成立济责审工作领导组单位纪委书记(纪检组长)领导组组长抽调审财务员审机构成员明确单位手济责审工作第责切实加强济责审工作组织领导全县101级预算单位先建立起审组织机构配备审员年10月通县府办发出通知求乡镇换届发生事变动单位时调整济责部审计领导组成员截止11月15日46单位报审机构员调整文件
  二建立培训教育长效机制断提高审员业务素质提高全县审员业务素质推动全县审工作新台阶XX年开始连续三年通县府办发出通知求全县乡镇部门审机构派员参加全市审员续教育岗位资格证书考试培训班连续三年市审协会联合举办审员教育培训班邀请省市部审计工作领导专家授课培训课程包括部审计理实务部审计工作规范部审计计算机应技术等容深入讲解审计报告写作求技巧审计发现问题思考提炼
问题成分析提出针性建议审计成果利浙江省部审计工作规定等方面容目前全县累计培训审员272次取审岗位资格证书员达106初步建立起审员培训教育长效机制
  三年通举办审员业务培训开展全县领导干部济责部审计实践效学业务知识部审计工作结合起单位审财务员搭建重学实践交流台目前少乡镇部门财务员年新录员工作验业务力相足开展审工作特开展集中统领导干部济责重点检查工作提供难深入学财法律法规会计实务操作机会通细致深入查互查重点检查查错纠弊互相挑刺强化单位部审计监督职加强控制度建设规范财政财务理行构建反腐倡廉惩防体系起非常重作
  三整合利审机构力量实现济责审计两年全覆盖目标XX年认真总结利部审计机构开展全县领导干部济责审工作基础县纪委县委组织部联合出台青田县领导干部济责监督理制度明确前告知年度济责审查报告重点检查离交接济责审计成果利等六方面领导干部济责履行情况加强监督年半年根制度求全县乡镇部门审机构中集中抽调24审员2月15日开始全县41县直部门乡镇委政府领导干部XX年度济责履行情况进行期月重点检查查出违规金额652万元理规范金额5752万元发现乱收费乱罚款暂存暂付款长期挂账未时足额缴纳税厉行节约六项指标执行位等14种普遍性问题审计结果报告报组织部门考察干部提供重全县乡镇部门集中换届工作中发挥重作XX年通开展济责重点检查完成全县91乡镇部门济责审计监督实现两年全县级预算单位济责审计全覆盖目
标综合审计报告报县政府县领导高度肯定县长徐光文批示:报告甚请审计局认真督促确保项建议落实处请财政局认真总结鉴相关问题研究策切实加强类资金规范化理促进增收节支降低行政成
  四积极宣传部审计单位审工作重视程度断提高三年通县府办发出培训通知组织全县审员参加审续教育深入开展领导干部济责审济责重点审计工作引起全县部门单位领导部审计工作高度重视单位审工作重性认识断提高部审计社会影响进步扩目前全县级预算单位全部建立部审计机构配备专职兼职审员参加部审计业务培训员培训费差旅费住宿费等费单位县会计核算中心予全额报销抽调参加济责重点审计工作审员乡镇部门条件满足审计部门求安排抽调员工作衔接部审计环境进步优化
  部审计工作总结范文二:
  市部审计工作市委市政府省审计厅正确领导审单位领导重视支持紧密围绕市现代化滨湖城市建设中心进步拓展工作思路积极推进部审计工作真实性合规性财务审计财务审计理审计重转型审工作出发点落脚点放促进发展促进理促进提高效益强化部控制防范风险开展种形式部审计监督工作取明显成绩完全统计全市215家审机构完成审计项目6819项查出损失浪费2488万元增加效益13008万元提出建议意见采纳1386条部审计工作已成部门单位部严肃财纪律加强控理维护济秩序促进风廉政建设重手段服务合肥济跨越式发展构建谐社会发挥积极作
  坚持围绕中心服务局积极开展部审计工作
  全市审机构紧密围绕部门单位中心工作促进加强单位部理控制提高济效益反腐倡廉重点积极进行工作重点转型认真开展审计工作
  积极开展控制度评审制度建设工作全市部审计机构利单位企业营理流程控制度执行中重环节关键点较熟悉优势XX年开展206项控制度执行情况评审工作中合肥供电公司组织开展市公司固定资产理三县公司货币资金物资理乡镇供电理实施控评价控评价体系指标进行分针货币资金物资理存着较风险提出加强理6条意见专题公司领导提交综合审计报告市公安局进步规范建设工程竣工决算审计费收取标准制定关调整建设项目竣工决算审计费收取标准规定(合公通[XX]18号文件)强化部建设项目资金竣工决算审计监督理提高建设项目资金效益发挥制度保障作合肥科技农村商业银行合肥科技农村商业银行审计检查实施办法合肥科技农村商业银行审计稽核部岗位职责部操作流程等制度加强部理优化操作流程进步明确务分工界定环节岗位责稽核员履职负责促进稽核工作质量提高合肥市第二民医院卫生部颁布卫生系统部审计规定成立独立审室配备两名专职审员加强医疗收费次性耗材收费等工作监督检查制定二院审工作职责(细)等制度审工作法章循成效显著
  二突出建设项目审计节约建设资金全市审机构针单位建设热点积极开展建设项目审计完全统计12月底审机构已审计建设项目5906合肥电信分公司审计部XX年继续严审计质量关严格省公司求具备条件工程项目做100审计截止11月底统计审计认定通信工程项目4299项工程送审总金额1130872万元审减40684万元建筑安装工程66项送审金额30924万元
审减4588万元安徽中烟工业公司合肥卷烟厂基建零星维修送审工程233送审金额159379万元审减额24366万元审减率15合肥市建设投资控股(集团)限公司接审项目121涉工程86项送审金额640803万元部分已审定项目核减率达20合肥市公安局审计处实施工程竣工决算审计68项送审金额46905万元审减额8398万元审减率179通基建工程项目审计效防止建设工程项目高估算行保证工程项目质量节约建设资金发挥部审计监督服务功
  三继续完善财务收支审计全市审机构加强财务收支真实性合法性检查监督累计完成财务收支审计214项促进单位财务理工作规范化合肥新站试验区财政局政府采购环节注意严格关极力提升采购资金节约效率强化政府采购监截XX年10月份全区行采购预算01082亿元实际支付00809亿元节约资金273万元资金节约率高达2523庐阳区杨镇镇吴郢社居委五里拐社居委夹塘社居委草塘社居委龙王社居委高桥社居委山社居委王墩社居委杨村十张村谢岗村岗西村水库村计13村居XX年16月份财务收支情况进行审计市公路局属11单位XX年财务收支进行全面审计审计面100通审计发现问题36提出审计意见38条审项目均发审计意见书进行踪落实
  四力开展济责审计统计全市审机构已196县领导干部企业领导员开展济责审计通审计强化领导干部企业领导员济责意识约束意识促进风廉政建设市邮政局XX年财务收支审计基础济责审计重点实施蜀山区局局长包河区局局长中济责审计努力做三结合济责审计财务收支审计相结合济责审计廉政工作相结合济责审计职业素质相结合市建委市民政局市教育局市卫生局市园林局瑶海区庐阳区杨镇百集团四方集团市公路局蜀山区教育局等单位积极开展
济责审计切实济责审计成正确评价审计员期济责事部门考核干部纪检监察部门抓风廉政建设重
  五加强合理工作安徽中烟工业公司合肥卷烟厂审计部维护企业济利益合法权益严格合法规定企业涉外协议合进行认真审核严格关全年审核审签济合342份金额达869090万元违约合发生规避合风险安徽氯碱法规审计部截XX年11月底审核集团锦邦等5公司合1742份合进展报告259份合肥市建设投资控股(集团)限公司严格集团公司合理暂行办法规范合订立审查维护公司利益角度出发修改合法合规处避免潜风险全年审查合300余份较履行风险控制职
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