| 注册
home doc ppt pdf
请输入搜索内容

热门搜索

年终总结个人简历事迹材料租赁合同演讲稿项目管理职场社交

私车公用费用报销办法

文***品

贡献于2020-12-23

字数:2183

私车公费报销办法

公司车辆资源限部分员工开私家车外出办公现象日益频繁补贴员工驾驶私家车外出时发生费现公司关费报销办法规定:
适范围
总分公司机构工作需驾驶私家车公外出员工
报销项目
项目仅包括:停车费路桥费油料费
报销流程
1 私家车确业务需常外出发生私车公情况员工需先力资源部分公司事行政部进行车辆登记力资源部分公司事行政部名单通知财务部未履行车辆登记手续报销办法执行
2 报销办法执行员工车辆完毕需完整填写行车记录表行车记录表中列明车原出发达里程数直属级审批方作报销进行报销
3 员工应月20日~25日间 行车记录表相关发票附付款申请单面相关财务报销手续进行报销
4 员工报销标准:
ü 停车费:提供发票金额实报实销
ü 路桥费:提供发票金额实报实销
ü 油料费: 根员工车记录表中填写里程数公里1元标准报销相应油料费
5 员工开私家车公外出期间发生违章交通事相关费列入报销范围
6 述报销应实操作发现实行取消报销资格

类费月报销次
附件1:私车登记表
附件2:行车记录表 附件
篇二
关私车公费补贴原理办法
1目
着公司业务发展提高办事效率公司针公务时外出长期车需员工私车辆情况私车公员工进行定费补偿特制定规定
2适范围
制度适公司全体员工
3责
31办公室负责制度制定修改
32总理负责制度审批
33公司部门负责制度执行监督
4细
41私车公申请
411公务外出应首先办公室申请公司公车辆公司公车辆法提供时申请私车公
412员工确公务需时私车外出时必须事先填写私车公申请行驶记录表(附表)中私车公申请部分审核批准方外出
423员工私车公申请费审核部门理审核批准部门理私车公申请费审核总理批准
42私车公费报销程序:
421员工时填写私车公申请行驶记录表→填写费报销单(私车公申请行驶记录表报销附件)→报部门理审核→报财务部费金额进行核算→报总理批准→财务部报销
43私车公费报销范围
431私车公费纳入报销范围:
4311公务目单公交车交通专线车铁返原允许私车前产生费纳入报销范围
4312公务目较少(两)单边里程10公里私车费纳入报销范围
4313销售部业务员日常工作原纳入报销范围
432私车公费纳入报销范围:
4321目三短时间(天)需办理完成公务产生私车公费纳入私车公费报销范围
4322公务目单携带物品较较重便坐公交通私车公纳入私车公费报销范围
4323工程部工作需需长期私车公需部门理申请报总理批准纳入报销范围
4324特殊情况产生私车公费(未包含情况中)总理特批准纳入报销范围
5私车公费报销项目计算方式标准
5 1私车公费报销项目包括:停车费路桥费补助费
5 2停车费路桥费实发票报销补助费实际行驶里程15元公里计算
5 3私车公相关费部门单位进行统计计入部门费成
6关私车公理
61员工执行公司指派务愿私产权车辆者私车公行员工规定时间驾车班行属私车公情形
62员工须时填写私车公申请行驶记录表相关程序批准方外出
63员工次公务外出须私车公申请行驶记录表容时认真做记录准弄虚作假欺瞒公司否予报销相关费
64员工私车公车辆须行确保驾驶证车辆行驶证车辆保险(含第三责险驾险)等车辆理交部门备查需证件相关手续齐全始终效期限综合理室完成备案否产生切果均行承担
65私车公驾驶员必须觉遵守交通规服交通部门指挥检查维护交通秩序文明驾车确保行车安全
66属私车公车辆必须时车辆理部门交纳相关费费车辆行承担
67员工须爱惜车辆行负责车辆日常维护保养确保车况良状态障驾车汽车安全技术性问题时驾车疲劳驾车
68私车公车辆驾驶员必须严格遵守车辆理交通法律法规违反交通法律法规相关处罚造成切损失均驾驶员承担
7关私车损失赔偿
71申请私车公员工公外出发生交通事国家相关法律法规车辆保险相关规定执行公司部通制度相关规定
仅供参考
文档香网(httpswwwxiangdangnet)户传

《香当网》用户分享的内容,不代表《香当网》观点或立场,请自行判断内容的真实性和可靠性!
该内容是文档的文本内容,更好的格式请下载文档

下载文档,方便阅读与编辑

文档的实际排版效果,会与网站的显示效果略有不同!!

需要 2 香币 [ 分享文档获得香币 ]

该文档为用户出售和定价!

购买文档

相关文档

公司私车公用费用定额管理试行办法

公司私车公用费用定额管理试行办法  为进一步加强私车公用管理,促进各项业务正常开展,根据兴合集团公司有关规定,结合实际,特修订本办法。    一、适用范围     集团公司本部以及成员企业高级管理成员经集团公司前置审批确认的私车公用费用,均实行定额管理;成员企业其他人员确因工作需要私车公用的,其费用管理由各企业参照本办法规定的原则自行确定。  二、管理原则     私车公用费

峰***下 9年前 上传508   0

关于私车公用费用补贴原则及管理办法

关于私车公用费用补贴原则及管理办法1、目的随着公司业务发展,为提高办事效率,公司针对因公务临时外出或长期用车需要,员工使用私人车辆的情况,对私车公用的员工进行一定的费用补偿,特制定本规定。2、适用范围本制度适用于公司全体员工3、责任3.1办公室负责本制度的制定和修改。 3.2总经理负责本制度的审批。3.3公司各部门负责本制度的执行、监督。4、细则4.1、私车公用的申请4.1

是***忘 5个月前 上传185   0

关于私车公用费用补贴原则及管理办法

关于私车公用费用补贴原则及管理办法(试行)1、目的随着公司业务发展,为提高办事效率,公司针对因公务临时外出或长期用车需要,员工使用私人车辆的情况,对私车公用的员工进行一定的费用补偿,特制定本规定。2、适用范围本制度适用于公司全体员工3、责任3.1办公室负责本制度的制定和修改。 3.2总经理负责本制度的审批。3.3公司各部门负责本制度的执行、监督。4、细则4.1、私车公用的申请

文***品 3年前 上传1046   0

私车公用管理规定

一、目的为满足公司车辆使用要求,加强私车公用的管理,根据公司实际情况特制定本制度。二、适用范围 公司部门经理级以上需要私车公用的员工(职务及技术职别以公司正式认命文件或总经理批示为依据)

雅***韵 5年前 上传3993   0

员工费用报销流程及办法

员工费用报销流程及办法为规范本公司报销程序,提升报销流转速度和精确度,充分发挥会计核算及监督职能,提高管理效益,特制定本办法,请各位同仁配合执行;本办法适用于合富集团全体员工;本办法经总经理批准后立即实行,原来与之相关的其他办法随之失效。一、通则1. 任何一种类型之请购及支出,包含物品设备请购、差旅费、车费、交际费等,必须于事件发生前依照“预算及费用之审核权限”规定取得权责人

w***k 10年前 上传918   0

费用报销管理办法

                                                             BA/CW-02-2014   1  目的     为规范公司的费用审批制度,严格控制公司费用的预算内支出,特制订本管理办法。 2  适用范围     本办法适用于保安公司及保安培训学校各类费用报销。 3  职责 3.1 公司严格执行费用预算制。 3.2 各

g***y 7年前 上传2872   0

私车公用补贴管理规定

私车公用补贴管理规定第一章 私车公用的管理及补贴标准第一条 本办法适用于公司各部门经理及以上人员的私车公用管理。 第二条 本办法所称的私车公用是指符合一定条件的人员,将其私有汽车用于公务活动,私有汽车必须是各种手续完备、已交纳车辆保险等相关规费、安全性能良好,能确保行车安全、正常行驶的车辆。第三条 部门经理级以上员工用私有车辆在一定区域内(诸暨市区)从事公务活动的,其费用实行按月包干补贴(

j***0 2年前 上传1286   0

私车公用协议

甲方因乙方公司业务需要以及甲方在乙方岗位工作的灵活性需要,乙方自愿将自己所属车辆车牌号为: 的 汽车作为公司公用,经双方协商一致,达成如下协议:

5***茶 4年前 上传3370   0

私车公用涉税问题整理

私车公用涉税问题整理针对私车公用所产生的所得税问题,根据《企业所得税法》第八条规定,企业实际发生的与取得收入有关的、合理的支出,包括成本、费用、税金、损失和其他支出,准予在计算应纳税所得额时扣除。私车给公家用时别忘了签订一份租赁合同,否则你所报销的费用将作为单位给的福利计征个人所得税。企业使用私人汽车,应签订租赁合同,所发生费用为租赁费支出,否则应为职工福利费支出。  对企业来说不管是租赁

小***库 4年前 上传682   0

公司费用报销管理办法

费用报销管理办法   第一章 总则 第一条  为规范公司日常开支报销行为,严格审批费用开支,堵塞漏洞,杜绝不合理费用支出,特制定本办法。 第二条  本办法中的费用是指部门、职工日常工作中发生的各种业务支出。涉及采购、工程、投资等方面的拨款事项、资金往来事项不包含在本规定中。 第三条  费用管理采用“预算控制,分项管理,归口控制”原则,各级费用管理的责任承担者,都必须做到责任内容清楚,职

千***树 7年前 上传4908   1

学历学位教育费用报销办法的通知

关于印发《市直行政事业单位在职人员学历学位教育费用报销办法》的通知 市直各部门:              为鼓励行政事业单位在职人员继续学习,提高素质,进一步规范在职人员参加学历学位教育的费用报销办法,结合我市实际,我们研究制定了《市直行政事业单位在职人员学历学位教育费用报销办法》,现予印发,请遵照执行。                          二○○五年十一月二十三日

y***1 9年前 上传9923   0

采购及费用报销管理办法

*************有限公司采购及费用报销管理办法编制部门:财务部一、 总则1. 为保证“********公司”(以下简称“公司”)的运作效率,进一步加强公司财务管理、费用管理及各项开支审批流程的规范性,本着节约、高效和强化经济效益的原则,特制定本办法。2. 适用范围:本办法适用于公司各部门。3. 本办法部分名词解析:“费用经办人”,是

北漂的远方 1年前 上传351   0

员工交通费用报销办法

  **投资发展有限公司 员工交通费用报销办法(暂行) 第一条 为了解决我公司员工每周往返回家所产生的交通费用问题,按照“加强成本管理,体现人性关怀”的原则,特制订本办法。 第二条 原则上员工每周可以回家两次,往返费用报销方式根据其往返回家所乘坐的交通工具不同有所差别。 第三条 根据员工往返回家所乘坐的交通工具不同,按两种方案给予报销费用: (一) 乘坐公共汽车     对于采取

j***8 10年前 上传9755   0

公司私家车公用补贴方案

关于私家车公用的补贴办法 各部门(室): 为了提高工作效率,部分员工的私家车调用于处理公司事务,现就这一情况出台相关补贴办法如下: 一、补贴对象: 1、用于接送主管部门办事人员往来公司处理事务的; 2、用于接送2人及以上员工参加公司会议及活动的; 3、用于接待经销商或客户参观工厂或基地的; 4、其他紧急情况需要出动私家车辆的。 二、补贴标准(以2.0排量汽油车基准计算): 1、

l***1 11年前 上传13709   0

公司费用报销管理办法及报销流程(完整版)

公司费用报销管理办法及报销流程==本文档为word版,下载后可任意编辑修改==第一部分 总则 第一条为了加强公司内部管理,规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想,合理控制费用支出,特制定本制度。 第二条 本制度适用公司全体员工。 第二部分 借支管理规定及借支流程 第三条 借款管理规定 (一) 出差借款:出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款,出差

小***芽 1年前 上传515   0

报销费用流程

招待费用、其它费用报销流程 销售总监审批相关人员于发生费用前向销售总监报批财务部报销 招待费 元以下 一步 其它费用 元以下销售总监审核董事总经理审批声匿迹 招持费 元以上

文***享 3年前 上传1052   0

费用报销规定

关于费用报销的有关规定 为了严格执行责任中心费用标准,有效控制公司费用开支,发挥财会部事中监控职能,现根据《总经理日常业务授权一览表》和《内部控制管理制度》对费用报销的有关规定说明如下: 一、报帐流程: 收 单 审 核 开支是否合理

z***0 10年前 上传19487   0

公司报销费用分类

公司报销费用分类 一、公司运营成本费用:    1、固定资产:房屋、汽车、办公家具、电脑、打印机、投影仪、大型施工机械等与生产经营相关的,单价超过2000元以上且使用年限超过2年的物资作为公司固定资产管理。    2、耐用品:在生产经营中可以多次使用且不改变其实物形态,单位价值2000元以下的资产作为公司的耐用品管理,如电风扇、碎纸机等。    3、办公费用:公司日常的纸张、笔、办公用品

贪***熊 9年前 上传29239   1

员工费用报销流程

员工费用报销流程说明一、 流程名称:员工费用报销流程二、 流程说明:用于员工每月报销差旅、办公等费用三、 表单规格:费用报销单(**公司)单据号报销部门:(报销人) 年 月 日(自动填 ) 单据及附件共 (报销人) 页类型用途说明金额(元)菜单(报销人)(报销人)菜单(报销人)(报销人)菜单

m***l 12年前 上传878   0

004费用报销管理ok

费用报销管理 1 范围 适用于公司内部涉及各种零星费用(差旅费、招待费、部门经常性零星费用、培训费等)报销业务的管理。 2 控制目标 2.1 确保所有费用报销均在费用预算内,严格控制费用支出。 2.2 确保所有费用的列支均做到合理、合法、合规,并且得到及时准确的记录。 3 主要控制点 3.1 部门经理按权限审批费用的发生是否属计划内,是否合理、是否超费用标准或部门预算,确定是否同

A***i 7年前 上传10323   0

费用报销管理规定

费用报销管理规定一、目的为使公司资金管理有序,明确各项费用规定。二、适用范围公司全体员工三、费用支出(报销)规定:(一)出差费用报销规定:1、出差人员如需借支,需填写《JXYK借款单》,呈部门主管签核。2、出差人员经部门主管签核的《JXYK借款单》,提前半天交财务部办理相关出差借支手续。3、报销出差费用时,3.1出差人员报销费用前将所有单据按规定粘贴完整、规范,并详细填写《差

f***u 2年前 上传463   0

公司日常费用报销规定

公司日常费用报销规定  第一章  总  则  第一条  为了加强公司的财务管理,合理调度资金,提高资金使用效益,根据国家有关法律、法规和各项财政政策,结合本公司的具体情况制定本规定。  第二章  请款报销程序  第二条  请款报销的审批权限  (一) 公司购置固定资产、公司领导出国费用及日常费用支出须经总经理签字;  (二)各部门所有报销单据必须经部门主任签字后,才能汇总

a***g 11年前 上传769   0

费用报销规定 (2)

费用报销规定 第一条 现金报销需填制报销凭证,按凭证内容要求在“摘要“处填写报销内容及金额,由部门经理、审核人员、总经理审核签字后交财务核报。(附流程)。 第二条 申购物品须事先填制物品申购单,经部门经理、办公室签字后交财务部,物品单价在300元以上(含300元)须总经理审核签字,未经审批,擅自购买者不得报销。财务人员审核时应对照已收到的申购单。购买物品原则上由办公室办理,专业用品自行购买后

m***7 7年前 上传4622   0

费用报销制度

公司费用报销制度一、目  的 为了加强对费用、支出报销的管理和便于本公司成本费用的核算以及其他财务工作的开展,结合本公司的实际经营情况特制定本制度。本制度中所称费用是指差旅费、业务招待费、通讯费、办公费及其他费用。二、办公费报销制度办公费指日常办公耗用的电脑耗材(如打印纸、传真纸、墨盒、硒鼓、磁盘等)、办公文具(如笔、计算器、文件夹、便笺等)、办公场所的零星维修费用和办公过程中发生的各项

小***库 4年前 上传1083   0

费用报销统计单

费用报销统计单填报日期:2021年6 月20日 合计报销金额12928员工姓名部门职务费用项目内容说明报销金额经办人姓名1部门1职务1出差住宿费1000林小丽姓名2部门2职务2出差交通费200林小丽姓名3部门3职务3出差住宿费500

静***雅 3年前 上传775   0