| 注册
home doc ppt pdf
请输入搜索内容

热门搜索

年终总结个人简历事迹材料租赁合同演讲稿项目管理职场社交

内部品质稽核程序书

学***5

贡献于2015-11-04

字数:2254

1 目:
确保品质系统持续效运行品质系统改进提供
2 适范围:
适公司部品质稽核活动
3 权责:
31理代表制定组织实施部品质稽核工作计划
32理代表命稽核组长稽核员规定职责
33稽核组长负责组织部品质稽核活动
4参考资料
41ISO9002标准(CNS12682) 417节
42品质手册 第17章
5 作业程序:
51理代表制定[年度部品质稽核工作计划]报总理核准实施般情况部品质稽公司品质系统涉部门年少二次公司品质系统运行正常产品重品质问题理代表报总理核准增加部品质稽核次数
52部品质稽核工作计划容:
a 稽核时间安排
b 稽核频次(根需安排)
53稽核准备
(A) 理代表根稽核部门工作容命具部品质稽核资格合适选担稽核组长稽核组长负责次稽核具体组织工作
(B) 稽核组55组成稽核组长选派具部品质稽核员资格稽核部门直接责者担稽核组成员根计划适分工
(C) 稽核组长组织稽核组成员制定稽核专文件:
a稽核计划 b查核表
(D) 准备稽核文件:ISO9000标准品质手册程序书作业指导书等
(E) 稽核组长提前周稽核部门发出次[稽核计划]稽核计划分素部门根素稽核计划填写[稽核计划()]根部门稽核计划填写[稽核计划(二)]次稽发现问题较品质特性形成直接影响部门稽核组长认必作重点部门素作次稽核重点稽核重点稽核时间需适增加稽核计划备注栏里加说明
(F) 稽核计划容:
a 稽核部门稽核范围日期时间
b 稽核员分工
(G) 稽核部门收[稽核计划]果稽核日期稽核项目异议两天通知稽核组协商行安排
(H) 稽核部门确定陪员作必准备工作

54稽核实施
(A) 稽核具体容[查核表]进行
(B) 稽核员通交谈查阅文件检查现场收集证检查品质体系运行情况
(C) 现场发现问题时应客观事实记录[查核表]
(D) 稽核结束稽核组长召开稽核部门关员稽核组成员会议报告稽核结果符合责部门确认保证合格够完全理解利矫正
55稽核报告:稽核组长授权稽核员编写[部品质稽核总结报告]稽核组长确认签字理代表核准报送总理关部门
56稽核总结报告发放范围:
a 总理副总理(理代表)
b 稽核部门
57稽核部门收[部品质稽核符合报告]两天合格实施矫正措施短期矫正合格责部门提交报告理审查会议提出家讨责部门符合报告中说明原交稽核组长
58稽核组[部稽核—符合报告]中符合项进行统计进行追踪矫正改善情况记入[符合项追踪表]验证效性
59[合格分布表]发放合格涉相关部门
510 部品质稽核中全部记录稽核组长移交文中心公司品质记录制程序书进行保三年
511 部品质稽核结果理代表理审查会议总理报告
6.附件:
61 年度部品质稽核工作计划
62 稽核计划()
63.查核表
64.部稽核—符合报告
65.部品质稽核总结报告
66.合格分布表
67 稽核计划(二)
68 符合项追踪表

年度部品质稽核工作计划(部门)
NO:
月份
部门
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12









































































































核准日期: 判定日期:
▲计划 △计划进行 ▼矫正措施 ▽矫正措施 ◇矫正措施
已计划 已完成 已验证
QDQR18
稽 核 计 划() NO:
日期
时间
稽核素
稽核范围
稽核部门
签章
稽核组长
稽核组员
备 注








































































核准日期: 制定日期:
QDQR19
查 核 表
NO:
编号:
日期:
稽核员:
稽核素:

程序:

章节
查核容
查核方法
发现事实
CAR编号






审核:
QDQR20
部品质稽核——符合报告(CAR)
NO:
稽核部门

稽核日期

缺点类

稽核项

应程序书

稽核员

符合项需 月 日前提出矫正预防措施
合格描述:
稽核部门:
合格原分析:
稽核部门:
矫正预防措施完成日期:
稽核部门:
改善确认:
理代表: 稽核组长: 稽核员:
QDQR21

合 格 分 布 表 NO:
部门
品质体系素
制造部 门
品课
采购课
资材课
总务课
成品课
伞骨课
合计
4.1








4.2.








4.3.








4.5.








4.6.









4.7.








4.8.








4.9.








4.10








4.11








4.12








4.13








4.14








4.15








4.16








4.17








4.18








4.20








合计








备注:
核准日期: 编制日期:
QDQR22


部品质稽核总结报告
NO:
1. 部品质稽核计划完成情况






2. 合格分布情况(见合格分布表):

3.矫正预防措施完成情况(CAR):

4.薄弱环节分析:




稽核组长:
日期:
5.品质系统运行情况总体分析:



理代表:
日期:
QDQR23


稽 核 计 划(二)
日期
时间
稽核部门
稽核素
稽核范围
稽核员
签章
稽核组长
备注

















































































核准日期 制定日期
QDQR192
符合项追踪表
序号
符合项概况
矫正日期
改善情况
稽核员
备注





























































确认 填表
QDQR45
文档香网(httpswwwxiangdangnet)户传

《香当网》用户分享的内容,不代表《香当网》观点或立场,请自行判断内容的真实性和可靠性!
该内容是文档的文本内容,更好的格式请下载文档

下载文档,方便阅读与编辑

文档的实际排版效果,会与网站的显示效果略有不同!!

需要 2 积分 [ 获取积分 ]

购买文档

相关文档

内部稽核职务说明书

某材料研究院内部稽核职务说明书岗位名称内部稽核岗位编号所在部门财务部岗位定员直接上级部长职系直接下级无所辖人员无 岗位分析日期2001年10月本职:负责会计核算的内部稽核和档案的归档管理工作职责与工作任务:职责一职责表述:会计核算的日常稽核工作工作时间百分比:40%工作任务根据我院的财务制度和会计制度的规定以及经费开支范围和标准,审核各

鬼***笑 9个月前 上传172   0

内部稽核规定

内部稽核规定 第一章 总则 第一条 为使公司内部稽核工作有所遵循,达到公开公正公平的目的,特制订本规定。 第二条 本规定的适用范围为对帐务、业务、财务、合同审核及离任审计等稽核事项。 第三条 内部稽核工作由财务管理部负责,商务审核部具体实施。每年稽核次数视实际需要和董事长、总经理特别要求而定。 第四条 稽核人员,除依照规定审核各部门所送凭证帐表外,并

p***2 13年前 上传18511   0

品质计划程序书

1、 目的 确保特定的产品、专案或合约满足规定的品质要求。 2、 适用范围 适用于特定的产品、专案及合约的特殊品质要求的品质计划的编写。 3、 权责 3.1.品管课拟定品质计划,总经理或管理代表核准品质计划。 3.2.各部门认真执行品质计划。 4、 参考资料 4.1 ISO9002标准(CNS12682) 4.2.3条款 4.2

h***f 13年前 上传7457   0

内部稽核制度

内部稽核制度□ 总 则第一条 本公司各部门及各下属营业单位的稽核工作,由管理部随时指定适当人员执行稽核工作。第二条 本公司稽核业务范围,定为帐务、业务、财务、总务、监验五项,除另有规定外,悉以本办法规定办理。艰苦卓绝第三条 稽核人员对于所审核的事项,应负责任,必要时,并应在有关帐册簿据上签章。第四条 稽核人员,除依照规定审核各单位所送凭证帐

y***4 10年前 上传448   0

内部稽核制度

内部稽核制度 总 则 第一条 本公司各部门及各下属营业单位的稽核工作,由管理部随时指定适当人员执行稽核工作。 第二条 本公司稽核业务范围,定为帐务、业务、财务、总务、监验五项,除另有规定外,悉以本办法规定办理。艰苦卓绝 第三条 稽核人员对于所审核的事项,应负责任,必要时,并应在有关帐册簿据上签章。 第四条 稽核人员,除依照规定

峨***峰 8年前 上传18504   0

内部稽核管理办法

财务内部稽核制度 目 录 第一章总 则 第二章人员设置及岗位职责 第三章 稽核人员的权限 第四章稽核工作的依据 第五章稽核的过程和要求 第六章稽核的具体内容 第六章附则 财务内部稽核制度 第一章总 则 第一条为规范完善会计稽核制度,

陈***雷 15年前 上传24012   0

内部稽核制度

内部稽核制度□ 总则第一条 本公司各部门及各下属营业单位的稽核工作,由管理部随时指定适当人员执行稽核工作。第二条 本公司稽核业务范围,定为帐务、业务、财务、总务、监验五项,除另有规定外,悉以本办法规定办理。第三条 稽核人员对于所审核的事项,应负责任,必要时,并应在有关帐册簿据上签章。第四条 稽核人员,除依照规定审核各单位所送凭证帐表外,并应分赴各单位实地稽察,每

j***j 9年前 上传453   0

十一、公司内部稽核制度

十一、公司内部稽核制度 第一条本公司为协助各部门的工作能顺利进行并检核其执行情况促进工作的效率特制定本规则 第二条本规则所称稽核人员系指稽核室稽核人员 第三条稽核人员掌理的职务如下 1. 遵行已定政策及命令贯彻的应行检核事项 2. 经营管理各项业务及成本控制等的应行检核事项 3. 生财器具各项设备及有关采购等的管理使用保养等的检核事项 4. 有关特殊案件的调查审议事项 5. 有关

X***5 12年前 上传13946   0

会计内部稽核制度

会计内部稽核制度  建立会计内部稽核制度的是整个财务会计工作的重要组成部分,为加强会计监督工作的组织措施,保证会计工作顺利进行,加强会计控制,根据有关制度规定,结合我单位实际特制定本制度:  1、本单位每一项经济业务的自理秩序,不能由一人包办,以由二人或二人以上分工办理或兼管。如:业务人员进货,出纳员会款,会计人员记帐,起到互相牵制的作用。  2、帐、钱(物)实行分管。以货币资金而言

常***青 12年前 上传468   0

内部管理稽核制度

本公司各部门及各下属营业单位的稽核工作,由管理部随时指定适当人员执行稽核工作。

郭***芳 2年前 上传444   0

内部账务稽核制度

制度名 内部账务稽核制度 电子文件编码 GLZD101 页码 3-1 第一条 记账凭证的审核或检查时,应注意下列事项 1.每一交易行为发生,是否按规定填制传票,如有积压或事后补制者,应查明其原因。 2.会计科目、子目、细目有无误用,摘要是否适当,有无遗漏、错误以及各项数字的计算是否正确。 3.转账是否合理,借贷方数字是否相符。 4.应加盖的戳记编号等手续是否完备,有关人

蚊***子 10年前 上传23464   0

酒店内部营业稽核管理细则

为了加强酒店的财务管理,特制定本酒店内部营业稽核管理细则。 一、 营业稽核由公司指定的营业部人员专门负责。 二、 营业部稽核内容: 1、营业稽核每天应对上一天的全部结算单及附件内容进行清点和复核,若发现错误即时纠正并作出登记;同时须核对菜单(包括菜价、酒水、小商品的价格)。 2、每天收市时,水吧和收银各自将销售的酒水、小商品列表,进行对帐一致后双方签名确认。营业稽核每天应对上一**吧和收

2***7 12年前 上传12343   0

品质管理程序文件

1.目 的 (Purpose)2.范 围 (Scope)3.参考资料 (Reference Document)4.定 义 (Definition)5.作业程序 (Operation Procedure)6.附 件 (Attachment)DATE.REVCHANGES Approved by04/13/02ANew Re

l***8 4年前 上传872   0

内部质量审核管理程序

1目的 為确保品質保証系統,能有效的落實執行,使產品質量服務符合客戶之要求,特制定此程序。 2范圍 本公司質量管理体系所有過程,均屬于本程序管理范圍。 3權責 3.1管理代表:審核需求的提出;審核計划的審批;審核執行情況的監督。 3.2 品管部:審核計划之制作。 3.3 審核小組:審核執行及改善事項跟蹤。 4定義 無 5作業內容 5.1 內部品質審核管理

l***8 13年前 上传25853   0

内部运作审核管理程序

内部运作审核管理程序文件编号:QP8-1版次:1.0生效日期:04 06 18页次:1/4归档管理评审记录确认纠正措施记录报告实施审核审核通知成立审核小组批准制定审核计划1.目的:验证本公司质量体系有关作业程序的有效性,以便即使发现问题,并采取适当的纠正措施,以确保产品质量。2.适用范围:适用于本公司质量体系有关部门、作业程

l***2 11年前 上传545   0

品质部内部管理制度

 品质部内部管理规定一、目的: 规范品质部内务管理制度,提升部门整体形象,特制定。二、 适用范围: 品质部所有员工。三、内务管理条例如下:(共 两 页)工作纪律方面: 1、上下班(包括加班)必须严格遵照规定时间,不得迟到或早退; 2、各组检验员应于规定时间提前10分钟到指定地点集合召开每日例会; 3、不得未经请假私

雅***韵 3年前 上传590   0

产品质量审核管理程序

                                                       产品质量审核管理程序  (WORD格式表格,打开后格式正常)   制订单位 质量管理部   发行日期 2009年12月 日   生效日期 2009年12月 日       编  写 会      签 审  核 批  准   技术部:

u***2 14年前 上传16402   0

品质变异反馈与处理程序7

××陶瓷版次模拟教学版文件编号品质控制及变异反响之处理程序页次第1页 共22页制定日期2007年11月15日1.目的:① 为明确品质责任,建立一个对品质负责的公平环境及贯彻品质责任的工作生态;② 为尽早发现品质异常,及时消灭异常原因,进而把失败本钱降到最低,实现降低本钱之终极目标;③ 为促进品质预防管理机制的有效运行,防患品质不良之产生,进而提升本公司技术及管理的水平;

鬼***笑 2年前 上传267   0

内部稽核制度(范例B)

内部稽核制度(范例B)  □  总    则    第一条  本公司各部门及各下属营业单位的稽核工作,由管理部随时指定适当人员执行稽核工作。    第二条  本公司稽核业务范围,定为帐务、业务、财务、总务、监验五项,除另有规定外,悉以本办法规定办理。    第三条  稽核人员对于所审核的事项,应负责任,必要时,并应在有关帐册簿据上签章。    第四条  稽核人员,除依照规定审核各单位所送凭证

g***i 8年前 上传386   0

内部稽核制度(范例A)

内部稽核制度(范例A)  第一条  本公司为协助各部门的工作能顺利进行并检核其执行情况,促进工作的效率,特制定本规则。    第二条  本规则所称稽核人员,系指稽核室稽核人员而言。    第三条  稽核人员掌理的职务如下:    (一)遵行已定政策及命令贯彻的应行检核事项。    (二)经营管理,各项业务及成本控制等的应行检核事项。    (三)生财器具、各项设备及有关采购等的管理、使用、保

1***3 9年前 上传449   0

《内部审核控制程序》

内部审核控制程序1 目的验证管理体系实施效果是否达到规定要求,是否得到有效地保持、实施和改进,确保质量、环境、职业健康安全管理体系持续有效运行。2 适用范围适用于公司内部管理体系审核。3 职责3.1 公司技术质量管理部负责本程序的制定、修订、解释和实施归口管理,工程管理中心、经营计划部、后勤物业部、物资设备部、安全保卫部、人力资源部、办公室、党群工作部、财务部协办。3.2

雅***韵 3年前 上传744   0

QP-MA02内部沟通程序

 编号: QP/MA02 程 序 文 件 版号: A 标题: 内部沟通程序 页码: 1/3 1.0 目的 确保质量管理体系在公司不同的层次和职能之间有效地运作。 2.0 适用范围 本程序适用于涉及质量管理的有关事宜,包括公司的发展规划、经营方针、年度计划、日常各项经营管理工作中的重大事项、质量体系过程及有效性、质量体系出

l***4 15年前 上传24510   0

内部控制程序规范

股份有限公司内部会计控制制度 第一章 总 则 第一条 为促进公司内部会计控制建设,加强内部会计监督,维护公司正常的业务运作,根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计制度》、《内部会计控制规范——基本规范》、《公司法》等法律法规,结合公司实际情况,制定本制度。 第二条 本制度所称内部会计控制是指公司为了提高会计信息质量,保护资产的安全、完整,确保有关法律法规和规章制度的贯彻执

o***o 11年前 上传27139   0

内部银行贷款程序

内部银行贷款程序 下属用款单位填写贷款申请书 ↓ 提交申请书和其他经济合同、票据材料 ↓ 内部银行信贷员对申请单位调查 ↓ 写出书面评价报告或意见 ↓ 内部银行集中或按权限分别审贷 ↓ 内部银行行长审批贷款计划 ↓ 公司财务部或总经理办公会议审批 ↓ 发放贷款到位 本文档由香当网(https://www.xiangdang.net)用户上传

3***o 13年前 上传17645   0

共建实验室内部沟通程序

对质量管理体系的过程及其有效性进行沟通,确保各类信息在组织内部顺利传达,使得质量管理体系充分有效地运行,以达到全员参与,持续改进的效果。

有氧进化 1年前 上传243   0