(审计机关名称)
项目情况关财务审计求
审计期间___
项目名称: 项目执行单位:
概述项目总目标具体目标范围资金源预期成果项目受益:
二 概述贷款协议中关会计财务求:
三 概述贷款协议项目协议转贷协议世界银行审计指南手册级审计机关
关审计求:
审计员: 审计日期: 复核员: 复核日期:
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表2-12 索引号: (审计机关名称) 总体审计方案 审计期间____ 项目名称 审计方式 项目执行单位名称 编制依据 项目单位基本情况: 审计目标、范围、内容和重点: 工作进度和时间安排: 审计组组长及成员: 人
鬼***羊 10年前 上传18706 0
表2-2 索引号: (审计机关名称) 项目单位基本情况表 审计期间____ 项目名 称 贷 款 信 贷 协 定 号 起 止 日 期 项目类别 项 目 主 管 部 门 项目(执行)单位名称 法 人 代 表 或 负 责 人 项目(执行)单位地址 联 系 电 话
4***3 11年前 上传12731 0
再谈审计项目审计质量——写在《审计机关审计项目质量控制办法》试行两周年之际 随着经济环境的日益复杂化,人们对审计信息的依赖程度越来越大。我国的审计工作已取得了令人瞩目的成就,得到了各级党委、政府的高度重视和支持,也赢得了广大人民群众的较高评价。在审计机关社会地位不断得到提高的同时,社会公众对审计质量也必然提出更高的期望。随着市场经济的进一步发展,社会各界对审计质量的要求越来越高,在《审计机
1***五 11年前 上传888 0
沼气项目审计整改情况报告 省审计厅、市审计局: 在接到审计部门的沼气项目整改意见书后,XXXX党委高度重视,及时进行安排部署,召开专项整改会议,针对项目整改意见中指出的增加有机肥生产线一套,调整有机肥生产线的初步设计和没有按期完工,工期拖后,以及未办理施工许可证等事项,提出了整改要求,明确整改措施,并限期加以落实。现就有关情况报告如下: 一、 增加有机肥生产线一套,调整有机肥生产
·***· 14年前 上传16407 0
审计助理工作职责和任职要求1、可独立完成简单科目的审计工作及工作底稿的编制,协助项目负责人完成审计底稿整理和归档工作;2、负责做好有关审计资料的原始调查的收集、整理、建档工作;3、在项目负责人的指导下,负责设计和制作各种测算、统计样表;4、上级领导交办的其他工作;审计助理工作职责21、参与编制年度审计工作计划,并参与执行;2、协助部门完成各类审计相关工作,进行定期或不定期稽查、审核
t***e 2年前 上传479 0
审计机关审计项目直接成本管理 《审计机关审计项目质量控制办法(试行)》第五条:“审计机关制定年度审计项目计划时,应当考虑审计项目的时间、经费和人员要求……”及第十五条:“确定审计目标时,应当考虑下列因素……(五)审计的时间和经费预算……”已经提出了对成本管理的要求,要求各级审计机关对每个项目测算出比较准确的审计成本,并且在审计过程中加以控制。《审计署关于改进审计项目计划管理的实施办法》(审
l***s 10年前 上传609 0
审计局审计项目计划xxxx年审计工作要以___新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,认真落实______关于审计工作重要指示批示精神和李克强总理的部署要求,按照中央和省委、市委部署,准确把握进入新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局对审计工作提出的新任务新要求,依法全面履行审计监督职责,做好常态化“经济体检”工作,推动进一步做好“六稳
J***山 2年前 上传460 0
企业财务审计和经济责任审计 第五章 企业审计 第一节 企业财务审计 一、会计报表审计 二、资产审计 三、负债审计 四、所有者权益审计 五、损益审计 第二节 经济责任审计 一、经济责任审计的概念 二、经济责任审计的作用 三、经济责任审计的种类 四、经济责任审计的范围 五、经济责任审计的内容 六、经济责任审计成果的利用 第一节 企业财务审计 企业财务审计,是指审计机关
s***y 12年前 上传21718 0
2021年审计局审计项目完成情况半年总结撰写人:___________日 期:___________2021年审计局审计项目完成情况半年总结今年___至__月份,我局以科学发展观为指导,认真贯彻落实自治区审计厅“改进方法、加大力度、保证质量、提高效率、文明审计”的工作思路,紧紧围绕我旗经济建设大局和旗委、政府中心工作,按照市审计局的总体部署,抓好三个重点(即:民生工程、公共投资
z***a 11个月前 上传252 0
审计表 编号:审计事项审计部门审计记录单 据金 额正 确 性说 明
远***往 11年前 上传570 0
审 计 报 告 荣东会审字[2004]第号 ××(项目执行单位名称)(以下简称委托人) 我们接受委托,审计了委托人××年××月至××年××月出口机电产品研究开发资金(以下简称研发资金)的收支使用情况和××项目(项目名称)可行性研究报告(以下简称可行性研究报告)载明的经济指标的执行情况。委托人的责任是提供真实、合法、完整的审计资料,我们的责任是对研发资金收支使用情况和可行性研究报告所载经济指
c***i 9年前 上传2416 0
**高速公路收费管理所省局财务审计情况进行整改的工作报告 省高管局审计处: 2013月3月4至5日,省局对我所2012年度的财务收支及预算执行情况进行了严格详细的审计检查,审计人员三天来坚持原则,一丝不苟、认真细致逐页逐项的边查看凭证账本,边将发现的问题和存在的不足、漏洞及时和我所交流沟通。这次检查时间虽短,但给我所的财务报销核算、经济业务处理、
时***3 11年前 上传10406 0
表4-46 索引号: (审计机关名称) 项目资本审计程序表 审计期间____ 项目名称: 项目执行单位: 审 计 程 序 执行情况说明 工作底稿 索引号 1.取得或编制项目资本明细表,检查: (1)年初余额是否与上年度的财务报表及相关审计工
闻***梅 12年前 上传5260 0
我省部分城市商业银行经营情况专项审计调查项目银行需要准备的资料 各城市商业银行: 为便利本次专项审计调查工作顺利开展,请做好以下准备: 1. 进点会议上介绍以下情况 (1)银行的基本情况;(办公室) (2)银行如何落实国家信贷政策、支持中小企业融资和产业转型升级;(市场管理部、风险管理部) (3)近期信贷资产质量变动情况;(风险管理部) (4)银行自身发展战略和遇到的困难和问题。
7***3 11年前 上传9996 0
审计工作底稿要求 根据此次注协审计底稿检查结果,针对我所存在的问题,对以后工作底稿提出如下要求: 1.现场结束,及时整理底稿,并装订成册,否则不予复核; 2.底稿中必须附审计计划和审计总结,审计计划的审计重点不能千篇一律,要根据每个项目的实际情况确定审计重点; 3.审计调整分录的摘要简明并写清调整原因; 4.报告经复核后,针对复核要点要进行反馈,并将其作为底稿的一部分,否则不予出
l***1 9年前 上传6995 0
审计经理工作职责与任职要求1、组织内审人员的业务培训,支持审计人员依照国家的相关法律、法规及公司的规章制度行使其审计监督权;2、负责拟定审计计划和审计范围,组织审计人员根据审计目标选择适当的审计方法有序地进行各项审计工作;3、负责对审计情况进行复核,并组织编写审计报告及审计评价书;4、负责就初步审计结果与相关部门进行沟通;5、协助公司有关单位对财务、经营管理情况进行分析,为公司决策提供
l***u 2年前 上传492 0
项目进度审计的效益 欧美国家过去的一些重大工程多在项目结束后对项目进行审计,透过审计的工作,可以让项目赞助人和主要关系人理解项目是否依据原计划实施,是否达到预期的交付目标,同时希望从中找出项目超支或延误的主要原因。透过项目审计的工作,可以总结项目进程中的挑战和项目团队所实施的解决方法是否合理,是否可以应用在其他项目中实施,也可以透过审计的最终报告理解项目的交付进程和合同管理方法,评估项目交
b***i 9年前 上传653 0
审计机关项目工作打算 XX年是全面贯彻党的xx大精神的开局之年,我县审计工作的基本思路是:深入贯彻落实xx大精神,坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针,坚持审计管理创新,努力提升审计发展的能力和水平,有效履行审计监督职责,促进科学发展和社会和谐。 为把握发展大局,突出审计重点,XX年审计项目计划安排的总体要求是:“一深化、两加强”。即:深化财政预算执
执***草 10年前 上传470 0
一、大纲〔一〕审计总目标 〔二〕审计具体目标及其确定 〔三〕审计过程与审计目标的实现 〔四〕审计业务约定书与审计范围二、本章重点、难点
3***猪 2年前 上传517 0
表2-5 索引号: (审计机关名称) 配套资金到位情况分析表 审计期间_____ 项目名称: 项目执行单位: 资金 来源 年度计划到位金额 年度实际到位金额 年度实际 占计划% 未按计划 到位原因 无偿 配套 1 2 3
n***o 12年前 上传9106 0
表2-11 检查风险与实质性测试程序和范围的关系表 实质性测试 可接受检查风险 程序 范围 高 分析性复核和业务测试为主 较少样本 较少证据 中 分析性复核、业务测试和余额测试 结合运用 适中样本 适中证据 低 余额测试为主 较大样本 较多证据 本文档由香当网(https://www.xiangdang.net)用户上传
x***a 13年前 上传9304 0
表2-4 索引号: (审计机关名称) 审前调查记录 项目名称: 项目执行单位: 调查项目 调查记录: 调查结论: 审计人员: 审计日期: 被调查人员: 被调查日期: 复核人员: 复核日期: 本文档由香当网(https://www.xi
吴***琴 11年前 上传10657 0
最新有关项目部审计工作计划范文精选2015 结合我县实际,本着科学合理、量力而行的原则,对xx年度全县审计项目行政工作计划安排提出如下意见: 一、财政收支审计 根据省审计厅要求,我县今年安排12个财政收支审计项目,包括: 1、本级预算执行审计7个,即对县财政局、民政局、人口和计划生育局、法院、检察院、经贸局、信访局进行预算执行审计。 2、地税系统审计1个,并延伸审计
c***y 9年前 上传408 0
一、总则第一条为了规范审计项目的质量控制,保证审计质量,根据XXX有关规定,制定本办法。 第二条本办法所称审计项目质量控制,是指审计处为了确保审计项目质量符合依法审计、实事求是
梅***庄 7个月前 上传201 0
内部审计的职责和权限1、按照年度审计计划独立完成包括外勤取证,分析,提交初步审计结论,编制整理审计工作底稿等;2、对内部控制实施有效性测试;3、对公司层面、各板块、各业务流程内控风险进行识别、评估、应对和监控;4、完成部门交办的其他工作;内部审计的职责和权限21、AEO高级认证内部审计2、主题审计项目进行3、举报调查负责4、流程审计内部审计的职责和权限3承担内控九大循环内稽
n***e 2年前 上传4145 0