| 注册
home doc ppt pdf
请输入搜索内容

热门搜索

年终总结个人简历事迹材料租赁合同演讲稿项目管理职场社交

2021年单位预算管理内部控制制度范本

d***u

贡献于2022-10-08

字数:2664

2021年单位预算理部控制制度范
会计法规定单位部会计监督制度容实际体现部控制制度容包括:职责明确相互制约严格程序实记录定期检查等
部控制指单位部理控制系统保证单位济活动正常进行采取系列必理措施仅包括单位高理局授权指挥济活动种方式方法包括核算审核分析种信息资料报告程序步骤包括单位济活动进行综合计划控制评价制定项规章制度部控制目标理界种表述根保护单位财产检查关数正确性性提高营效率贯彻定理方针等四方面
1部控制基结构
1)控制环境控制环境指建立实施某项政策发生影响种
素反映单位理者员控制态度认识行动
具体包括:理者思想营作风单位___结构理者职
职制约确定职权责方法理者监控检
查工作时控制方法事工作方针实施措施影响单位
业务外部关系等
2)会计系统会计系统指单位汇总分析分类记录报告单
位业务活动保持相关资产负债受托责建立方法
程序效会计系统应做确认记录真实济
业务时充分详细描述济业务价值便财务会计报
告中记录适货币价值确定济业务发生期间便
济业务记录适会计期间财务会计报告中适表达济
业务披露相关事项
3)控制程序控制程序指理者制定方针程序保证达
定目包括列容济业务济活动批准权明确
关员职责分工效防止舞弊证账单设置
应保证业务活动正确记载财产记录接触
保护措施已登记业务计价进行复核等
2部控制基方式
1)规划控制___规划控制单位___职务分工合理性
效性进行控制包括两方面
①相容职务分离谓相容职务指果担发生错误舞弊行掩盖错误舞弊行职务会计工作中会计出纳属相容职务需分离应加分离职务通常:授权进行某项济业务职务执行某项职务分离执行某项济业务职务审核该项业务职务分离执行某项济业务职务记录该项业务职务分离保某项济业务职务记录该项财产职务分离相容职务分离核心部牵制单位设计
建立部控制制度时首先应确定岗位职务相容次明确规定机构岗位职责权限相容岗位职务间够相互监督相互制约形成效制衡机制
②___机构相互控制单位根济活动需分设部门机构___机构职责权限必须授权保证授权范围职权受外界干预类济业务运行中必须部门保证关部门间进行相互检查项济业务检查中检查者应属检查者保证检查出问题迅速解决
2)授权批准控制授权批准控制指单位部部门职员处理济业
务权限控制单位部某部门某职员处理济业务时必须进授权批准进行否进行授权批准控制保证单位定方针执行限制滥职权授权批准般授权特定授权两种形式般授权办理般济业务时权力等级批准条件规定通常单位规章制度中予明确特定授权特定济业务处理权力等级批准条件规定某项济业务数额超某部门批准权限时特定授权批准处理授权批准控制基求:首先明确般授权特定授权界限责次明确类济业务授权批准程序次建立必检查制度保证授权处理济业务工作质量
3)预算控制预算控制容涵盖单位营活动全程单位通
预算编制检查预算执行情况较分析部单位未完成预算原未完成预算良果采取改进措施确保项预算严格执行实际工作中预算编制采方法决策权应落实部理高层权威层次进行决策指挥协调预算执行层预算单位___实施辅等权责利关系部审计部门负责监督预算执行
预算基求:
①编制预算必须体现单位营理目标明确职责
②预算执行中应允许授权批准预算进行调整预算更加切合
实际
③应时定期反馈预算执行情况
4)财产保全控制财产保全控制包括接控制定期盘点控制等
接控制指严格限制关员资产接触授权批准员接触资产接控制包括限制资产身接触通文件批准方式资产分配间接接触般情况货币资金价证券存货等变现力强资产必须限制关员直接接触定期盘点指定期实物资产进行盘点盘点结果会计记录进行较盘点结果会计记录致说明资产理出现错误浪费损失正常现象应时采取相应措施加强理
5)风险控制风险形成原般分营风险财务风险两
类营风险指生产营方面原企业盈利带确定性财务风险称筹资风险指举债企业财务状况带确定性入资金付息旦企业力偿付期债务便会陷入财务困境甚破产企业应通建立效风险理系统加强营风险财务风险控制
6)部报告控制部报告格式种类单位根实际情
况行设计财会员负责财会业务理员完成部报告日报周报月报季报年报等部报告格式容必须简明易懂避免繁琐难学
7)电子信息技术控制电子信息控制容包括两方面:实现
部控制手段电子信息化减少消操素变工理工控制计算机网络理控制二电子信息系统控制具体讲加强系统开发维护员控制加强数文字输入输出保存等关员控制保障电子信息系统网络安全
文档香网(httpswwwxiangdangnet)户传

《香当网》用户分享的内容,不代表《香当网》观点或立场,请自行判断内容的真实性和可靠性!
该内容是文档的文本内容,更好的格式请下载文档

下载文档,方便阅读与编辑

文档的实际排版效果,会与网站的显示效果略有不同!!

需要 15 香币 [ 分享文档获得香币 ]

该文档为用户出售和定价!

购买文档

相关文档

《单位预算管理内部控制制度》

单位预算管理内部控制制度单位预算是指列入部门预算的国家机关、社会团体和其它单位的收支预算。单位预算是国家预算的基本组成部分。它是指各级政府的直属机关就其本身及所属行政、事业单位的年度经费收支所汇编的预算。第一章 预算领域机构职责及内容第一条 为了进一步加强行政事业单位预算管理,健全预算制度,杜绝违纪违法行为,从源头上预防腐败,促进党风廉政建设和我市经济有序健康发展,根据《中华人民共和国预

徐***计 3年前 上传557   0

2021年单位预算管理内部控制制度范文

2021年单位预算管理内部控制制度范文一、财务机构及财务人员职责(一)根据《会计法》规定,单位负责人对本单位的会计工作和会计资料的真实性、完整性负责。(二)其他部门和人员应当积极配合财务部门、会计人员开展工作。在财务会计活动中做到:1、严格遵守国家及上级的有关财经法律、法规、规章、制度。2、按国家统一会计制度的要求取得或填制原始凭证并及时送交财会部门。3、提供真实完整的会计资料。

f***u 2年前 上传325   0

2021年单位预算管理内部控制制度模板

2021年单位预算管理内部控制制度模板“>单位财务内部控制制度___-02-0221:55:19一、财务机构及财务人员职责(一)根据《会计法》规定,单位负责人对本单位的会计工作和会计资料的真实性、完整性负责。(二)其他部门和人员应当积极配合财务部门、会计人员开展工作。在财务会计活动中做到:⒈严格遵守国家及上级的有关财经法律、法规、规章、制度。⒉按国家统一会计制度的要求取得或填制原始凭

r***c 2年前 上传320   0

2021年单位预算管理内部控制制度

2021年单位预算管理内部控制制度单位预算是指列入部门预算的国家机关、社会团体和其它单位的收支预算。单位预算是国家预算的基本组成部分。它是指各级政府的直属机关就其本身及所属行政、事业单位的年度经费收支所汇编的预算。第一章预算领域机构职责及内容第一条为了进一步加强行政事业单位预算管理,健全预算制度,杜绝违纪违法行为,从源头上预防___,促进党风廉政建设和我市经济有序健康发展,根据《___预算

d***u 2年前 上传396   0

合同管理内部控制制度

龙山县公路管理局合同管理内部控制制度第一章 总则第一条 为加强本单位经济合同管理,保障本单位合法权益,预防合同纠纷,根据《中华人民共和国合同法》、《民法通则》等国家有关法律法规、制定本制度。第二条 本制度所称合同是指本单位与自然人、法人及其他组织设立、变更、终止民事权利义务的合同或协议。第二章 合同管理部门及职责第三条 本单位合同管理实行专门管理和承办部门管理相结合的原则,由本单位

豆***2 4年前 上传1986   0

内部控制管理制度

内部控制管理制度 第一章 总则 第一条 为保障公司业务经营管理活动安全、有效、稳健运行,切实防范和化解经营风险,结合公司实际,特制定本制度。 第二条 公司内部控制是一种自律行为,是为实现经营目标、防范风险,对内部机构、职能部门及其工作人员从事的经营活动及业务行为进行规范、牵制和控制的方法、措施、程序的总称。 第二章 内部控制的目标、原则、结构和要求

上***9 3年前 上传1352   0

内部控制管理制度

为了加强和规范企业内部控制与管理,提高公司经营管理水平和风险防范能力,促进公司可持续发展,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国会计法》及《企业内部控制规范》等有关法律法规,特制定本制度。

恒***1 5年前 上传1290   0

学校业务管理内部控制制度

**小学业务管理内部控制制度一、财务室业务的内部控制1、由得到授权的业务经办人办理现金的收支业务或银行存款事项的有关业务,并在反映经济业务的原始凭证上签章。2、由验收人或证明人审核经济业务的原始凭证并签章,然后由学校总务主任或学校领导(根据权限)签章。3、出纳员复核收支原始凭证,按照凭证所列数额收付现金(或收付支票)。4、出纳根据收付的原始凭证登记现金、银行存款日记账,并按照规定的时间

上***9 3年前 上传634   0

内部控制制度

内部控制制度第一篇:企业内部控制制度论文--企业内部控制制度的研究二、内部会计控制概述(一)内部会计控制的概念内部会计控制是内部控制的一个重要组成部分,也是单位整个内部控制的基础。内部控制作为一项重要的管理职能和市场经济的基础工作,是随着经济和企业的发展而不断发展的动态系统,内部控制包括内部会计控制和内部管理控制两个子系统。内部会计控制是为了提高会计信息质量,保护单位资产

l***3 11年前 上传793   0

内部控制制度

财务管理制度第一章 总则一、为了确保本单位各项资产的安全有效使用、资金的安全运行,提高资金的使用效率,保障本单位财务会计管理的合法合规,财务报告及相关信息真实完整,根据《中华人民共和国会计法》、《财政违法行为处罚处分条例》、《会计基础工作规范》现制定芦葭镇卫生院财务管理制度第二章 内部控制制度二、 财务机构工作职责1、认真贯彻执行《会计法》,维护财经纪律,加强财务管理,搞

上***9 3年前 上传675   0

安全运营管理制度(内部控制制度)

第四部分 安全运营管理部分第一章 办公场所安全制度(一)总则为规范公司办公场所的安全管理,保障办公人员的身心健康,特制定本制度。(二)适用范围本制度适用于公司办公场所的安全健康管理。(三)管理职责各部门和分公司负责本部门办公场所的安全健康管理。(四)管理内容与要求1. 办公场所工作环境要求:1.1 室内通风良好,照明充足;1.2 在合适的位置设置安全警示标志,如

花***0 3年前 上传458   0

学校内部控制管理

一、学校内部控制管理应坚持的原则 内部控制设计的原则是学校进行内部控制管理工作的准绳,体现了整个内部控制系统的特点,学校在具体实施内部控制管理中应当坚持以下几个原则。 (一)全面性原则 内部控制要贯穿各项经济活动业务和管理活动,在流程上应当渗透到决策、执行和监督的全过程,组织层次的全面性,即内控设计要覆盖学校所有相关工作人员,包括单位负责人都要参与内部控制建设工作。 (二)重要性原则

l***金 5年前 上传1695   0

内部管理控制与内部会计控制

内部管理控制与内部会计控制内部管理控制与内部会计控制在市场经济快速发展和企业授权经营环境下,有效控制经济运行及企业经营目标与效果,既是管理学科研究的前沿问题,也是管理实践急需解决的问题。控制问题涉及外部监管和内部控制两方面,内部控制是企业控制的重点和外部监管的基础。根据COSO报告,企业内部控制的目标是财务报告可靠、经营活动有效和遵循法律法规,其中经营活动有效是企业或企业内部控制的*6或根本

福***8 2年前 上传428   0

内部控制制度-担保

完达山股份公司内部控制制度—担 保 第一节 总 则 第一条 为了加强对完达山股份公司担保行为的内部控制,保护投资者的合法权益和公司的财产安全,防范担保风险,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国担保法》和其他相关法律法规的规定,制定本规范。 第二条 本规范所称担保行为是指在借贷、买卖、货物运输、加工承揽等经济活动中以确保债权清偿为目的的保证行为,担保方式为保证、抵押、质押

电***5 6年前 上传15231   0

往来资金内部控制制度

往来资金内部控制制度往来资金岗位责任制度第一章 总则第一条、为加强医院往来资金管理,规范往来资金的核算,充分发挥往来资金的效用,依据国家相关法律法规,结合医院实际,制定本制度。第二条、本制度所称往来资金是医院在业务活动中与外医院、所属单位或医院职工发生的临时性待结算款项,主要包括暂存暂付、应收应付等款项。第二章 岗位职责划分第三条、院长职责:(一) 审批医院往来资金相关规章制度;

美***2 3年前 上传623   0

内部控制制度-《研发循环》

 内部控制制度 《研发循环》 文件管制等级: □管制文件 □非管制文件 文件履历纪要页 文 件 发 行 单 位 文 件 管 制 等 级 管理代表 □管制文件 □非管制文件 文  件  履  历  纪  录 版次 修 订 内 容 核准 权责 编撰 日期

j***i 8年前 上传18497   0

内部控制制度(28页)

 内部控制制度 《销售及收款循环》 文件管制等级: □管制文件 □非管制文件 文件履历纪要页 文 件 发 行 单 位 文 件 管 制 等 级 管理代表 □管制文件 □非管制文件 文  件  履  历  纪  录 版次 修 订 内 容 核准 权责 编撰

o***e 7年前 上传16880   0

财务内部控制制度

财政所要建立严格的内部控制机制,保证全所每笔财务事项真实合法准确完整。

全***💪 5年前 上传1755   0

内部控制制度目录

内部控制制度目录第一篇 内部控制的基础第一章 总则第二章 机构及岗位职责第三章 内部控制方法第四章 内部控制基础工作 第五章 授权体系概述 第六章 附则第二篇 供应、生产、销售内部控制制度第一章 供应内部控制制度第一节 内部控制概述第二节 组织机构及岗位职责第三节 授权体系第四节 管理制度●物资供应计划●物资请购规范●自采业务规范●大

文***品 3年前 上传776   0

内部控制制度《生产循环》

内部控制制度?生产循环?文件管制等级: □管制文件 □非管制文件文件履历纪要页文 件 发 行 单 位文 件 管 制 等 级管理代表□管制文件□非管制文件文  件  履  历  纪  录版次修 订 内 容核准权责编撰日期0第1版〔新发行〕1. 总那么1.1. 制定目的为促使本公司

鬼***笑 9个月前 上传194   0

中小学内部控制制度

(一)、基本原则:贯彻国家有关法律、法则和财务规章制度;坚持勤俭办学的方针;正确处理事业发展需要和资金供给的关系、社会效益和经济效益的关系及国家、学校和个人三者利益的关系。

自***路 10个月前 上传248   0

XXXXXX中学内部控制评价制度

为了自我完善内控体系,及时发现学校内部控制缺陷,提出和实施改进方案。根据国家有关法律法规,结合学校的实际情况,制定本制度。 1、内部控制评价的原则: (一)全面性原则。评价工作应当包括内部控制的设计与运行,涵盖学校各种业务和事项。 (二)重要性原则。评价工作应当在全面评价的基础上,关注重要业务单位、重大业务事项和高风险领域。 (三)客观性原则。评价工作应当准确地揭示教学管理的风险状况,如

l***金 5年前 上传1471   1

医院内部控制制度汇编

xxx县人民医院内部控制制度 内部控制是管理现代化的必然产物,是衡量现代企事业事物管理的重要标志。 当前,随着社会主义市场经济的不断深化,医疗体制改革日益深入,科学发展观的建立,医院的改革与发展日趋完善,我院内部控制管理势在必行,加强内部控制管理建设是保障人民群众基本医疗、减轻医疗费用负担的有力支撑,也是保证医院业务开展以及工作正

徐***计 2年前 上传551   0

对外投资内部控制制度

 黑龙江省完达山股份有限公司 对外投资内部控制制度 第一节 总 则 第一条 为了加强对黑龙江省完达山股份有限公司(以下简称本公司或公司)对外投资活动的内部控制,保证对外投资活动的合法性和效益性,根据《中华人民共和国会计法》等相关法律法规,结合本公司的实际情况,制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指本公司以现金、实物、无形资产购买股权、债权等有价证券方式向其他单位进行

乖***i 13年前 上传2325   0

XX镇内部控制制度

XX镇人民政府政府采购内部控制制度第一章总则第一条为加强行政事业单位政府采购业务内部控制工作,规范单位政府采购活动,提高政府采购资金使用效益,根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》、《行政事业单位内部控制规范(试行)》、《XX市财政局关于加强市级单位政府采购内部控制管理的指导意见(修订版)》及有关法规制度规定,结合我镇实际,制定本制度。第二条政府采购是指各级国家机

冷***座 3年前 上传667   0