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内部控制报告-无保留意见

烂***泥

贡献于2010-05-18

字数:637

部控制报告仅适执行企业会计制度前进行清产核资求出具清产核资审计报告时出具部控制报告需


利安达x字[2003]第 号

ABC股份限公司董事会:
审计ABC股份限公司(简称ABC公司)截2002年12月31日清产核资情况XXXX年XX月XX日出具清产核资审计报告建立健全部控制贵公司责审计程中解评价贵公司资产清查会计报表编制关部控制目部控制提供信性保证确定审计程序性质时间范围资产清查结果发表审计意见
部控制具固限制存错误舞弊导致错报发生未发现性外情况变化导致部控制变恰降低控制政策程序遵循程度根部控制结果推测未部控制效性具定风险
根部控制解评价未发现贵公司截止XXXX年XX月XX日资产清查结果关部控制存重缺陷
没专门贵公司部控制进行审核审计程中解测试评价资产清查结果相关部控制果专门贵公司部控制进行审核会发现应报告事项
报告仅供贵公司董事会理局国资产监督理机构造成果执行审计业务注册会计师会计师事务关
附件:ABC股份限公司部控制说明


<页正文>




利安达信隆会计师事务 中国注册会计师
限责公司
中国注册会计师

中国·北京 二〇〇XX年XX月XX日
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