| 注册
home doc ppt pdf
请输入搜索内容

热门搜索

年终总结个人简历事迹材料租赁合同演讲稿项目管理职场社交

埃森哲震旦家具有限公司实施专案——第三章-FI03_总帐过帐流程

o***s

贡献于2012-07-11

字数:4915

第三章FI03_总帐帐流程


1 流程说明

流程系应财务会计核算需SAP系统总分类帐模块中进行帐务处理产生帐会计证系统作业程
流程作业仅限级财务部门包括AOF总部财务部总帐会计员营业区财务员责中心助理应流程求控制需求责中心总帐会计帐区部财务进行系统作业责中心助理会计职责定位出纳纳税办发票理员等
总帐制单员输入总帐会计证总帐复核员进行相应复核作业证审核误需行编制调整会计证予修改
流程核算会计事项:费摊提调整跨公司代码会计转帐业务银行间划款提现非供应商(客户)清帐银行现金收付款营业外收支需总分类帐模块处理会计事项SAP系统集成模块数动入总分类帐帐务处理流程中反映
注意事项:会计处理日清月结提升会计信息时效性核算作业规范准确
作业表单:请求付款指示单部通知单付款证明单零金报销单

2 流程图



3 系统操作
31 操作范例

1 编制位币总帐会计证:公司银行帐户提取现金
2 编制外币总帐会计证:支付银行外币汇款手续费
3 编制位币总帐会计证:跨公司代码交易
4 编制帐务调整总帐会计证:调整电话费支出成中心
32 系统菜单交易代码

会计®财务会计®总分类帐®证输入®输入总帐科目证
交易代码:FB50
33 系统屏幕栏位解释
1 公司银行帐户提取现金
栏位名称
栏位说明
资料范例
证日期
业务原始证发生日期
20010410
记帐日期
录入SAP系统财务会计理会计会计证帐日期
20010410
货币
会计证业务货币种类AOF记帐位币民币(RMB)业务货币美元(USD)等
RMB

原始证编号参考检索原始单证

短文
记载会计证抬头业务描述
提现
跨公司编号
跨公司代码交易业务产生系统编号联结公司代码会计证
系统动付
公司代码
财务会计组织结构基单元层面出具资产负债表损益表等法定会计报表震旦家具公司公司代码设定
F001


F001F999

总帐科目
已总分类帐中定义记帐会计科目控制该科目记帐记帐数处理AOF总帐科目10位数码前四码遵循国家财会制度求定6位核算理需求定
:1101010000-现金RMB
贷:1111030100
-交通银行RMB
D/C
系统记帐贷方标识:S-方H-贷方
S/H
证货币计金额
输入抬头货币计价业务交易金额
1000000
位币金额
系统证货币计金额栏位数额货币兑换率动计算栏位金额
1000000

行项目摘描述明细分类帐日记帐会计证摘栏业务描述均栏位输入务必规范输入
提现
业务范围
跨公司代码核算环境构建次级公司代码结构层次资产负债表损益表AOF业务范围:1001-震旦家具董事会1002-震旦办公家具事业部(注:栏位必选项缺影响业务范围报表完整性)
1002
反记帐
中国财会制度规定需红字记帐业务处理系统提供反记帐功须需红字记帐行项目中勾选反记帐栏位记帐码选红字记帐方相反方/贷方

成中心
理会计中组织结构基单位集成费中成中心前四位成中心公司代码

点击<细节>进入屏幕屏<业务范围>栏补充齐全

<模拟>键F9进入画面
检查产生模拟会计证误<保存>帐产生会计证
Dr1101010000 现金 10000
Cr1111010100 交通银行RMB 10000

2编制外币总帐会计证:支付银行外币汇款手续费

栏位名称
栏位说明
资料范例
证日期
业务原始证发生日期
20010411
记帐日期
录入SAP系统财务会计理会计会计证帐日期
20010411
货币
会计证业务货币种类AOF记帐位币民币(RMB)业务货币美元(USD)等
USD

原始证编号参考检索原始单证

短文
记载会计证抬头业务描述
支付银行外币汇款手续费
跨公司编号
跨公司代码交易业务产生系统编号联结公司代码会计证
系统动付
公司代码
财务会计组织结构基单元层面出具资产负债表损益表等法定会计报表震旦家具公司公司代码设定F001F999
F001
总帐科目
已总分类帐中定义记帐会计科目控制该科目记帐记帐数处理AOF总帐科目10位数码前四码遵循国家财会制度求定6位核算理需求定
:5151010000-财务费银行手续费



贷:1111200200
-渣银行USD
D/C
系统记帐贷方标识:S-方H-贷方
S/H
证货币计金额
输入抬头货币计价业务交易金额
3000
位币金额
系统证货币计金额栏位数额货币兑换率动计算栏位金额
25650

行项目摘描述明细分类帐日记帐会计证摘栏业务描述均栏位输入务必规范输入
TT手续费
业务范围
跨公司代码核算环境构建次级公司代码结构层次资产负债表损益表AOF业务范围:1001-震旦家具董事会1002-震旦办公家具事业部(注:栏位必选项缺影响业务范围报表完整性)
1002
反记帐
中国财会制度规定需红字记帐业务处理系统提供反记帐功须需红字记帐行项目中勾选反记帐栏位记帐码选红字记帐方相反方/贷方

成中心
理会计中组织结构基单位集成费中成中心前四位成中心公司代码
F0011013财务部
点击<细节>进入屏幕屏<业务范围>栏补充齐全

<模拟>键F9进入画面

检查产生模拟会计证误<保存>帐产生会计证
Dr5151010000 财务费银行手续费 2565
Cr1111200200 渣银行USD 2565

3编制位币会计总帐证:跨公司代码交易
栏位名称
栏位说明
资料范例
证日期
业务原始证发生日期
20010411
记帐日期
录入SAP系统财务会计理会计会计证帐日期
20010411
货币
会计证业务货币种类AOF记帐位币民币(RMB)业务货币美元(USD)等
RMB

原始证编号参考检索原始单证

短文
记载会计证抬头业务描述
垫付浦西分公司税金
跨公司编号
跨公司代码交易业务产生系统编号联结公司代码会计证
系统动付
公司代码
财务会计组织结构基单元层面出具资产负债表损益表等法定会计报表震旦家具公司公司代码设定F001F999
F001(涉公司代码业务科目行项目分选择F011F001

总帐科目
已总分类帐中定义记帐会计科目控制该科目记帐记帐数处理AOF总帐科目10位数码前四码遵循国家财会制度求定6位核算理需求定
:2141010200-应交增值税已交税金
贷:1111030100
-交通银行RMB
D/C
系统记帐贷方标识:S-方H-贷方
S/H
证货币计金额
输入抬头货币计价业务交易金额
10000000
位币金额
系统证货币计金额栏位数额货币兑换率动计算栏位金额
10000000

行项目摘描述明细分类帐日记帐会计证摘栏业务描述均栏位输入务必规范输入
方填写:支付月税金贷方填写:垫付东区税金
业务范围
跨公司代码核算环境构建次级公司代码结构层次资产负债表损益表AOF业务范围:1001-震旦家具董事会1002-震旦办公家具事业部(注:栏位必选项缺影响业务范围报表完整性)
1002
反记帐
中国财会制度规定需红字记帐业务处理系统提供反记帐功须需红字记帐行项目中勾选反记帐栏位记帐码选红字记帐方相反方/贷方

成中心
理会计中组织结构基单位集成费中成中心前四位成中心公司代码

点击<细节>进入屏幕屏<业务范围>栏补充齐全

<模拟>键F9进入画面
检查产生模拟会计证双击进入需修改行项目业务范围文等栏位补充完整检查误<保存>帐产生会计证
跨公司业务产生两笔会计证证编号1000001186(F001)
Dr 1111030100 交通银行RMB 10000000
Cr 1181020000 震旦浦西分公司 10000000
证编号100000039(F011)
Dr 2141010200 应交增值税已交税金 10000000
Cr 1181010000 海震旦家具限公司 10000000


4编制帐务调整总帐会计证:调整电话费支出成中心

栏位名称
栏位说明
资料范例
证日期
业务原始证发生日期
20010713
记帐日期
录入SAP系统财务会计理会计会计证帐日期
20010713
货币
会计证业务货币种类AOF记帐位币民币(RMB)业务货币美元(USD)等
RMB

原始证编号参考检索原始单证

短文
记载会计证抬头业务描述
支付电话费
跨公司编号
跨公司代码交易业务产生系统编号联结公司代码会计证
系统动付
公司代码
财务会计组织结构基单元层面出具资产负债表损益表等法定会计报表震旦家具公司公司代码设定F001F999
F016-厦门分公司

总帐科目
已总分类帐中定义记帐会计科目控制该科目记帐记帐数处理AOF总帐科目10位数码前四码遵循国家财会制度求定6位核算理需求定
:5131020200-销售费事务电话费
贷:5131020200
-销售费事务电话费
D/C
系统记帐贷方标识:S-方H-贷方
S/H
证货币计金额
输入抬头货币计价业务交易金额
100000
位币金额
系统证货币计金额栏位数额货币兑换率动计算栏位金额
100000

行项目摘描述总分类帐明细分类帐摘栏业务描述均栏位输入务必规范输入
调整电话费支出成中心
业务范围
跨公司代码核算环境构建次级公司代码结构层次资产负债表损益表AOF业务范围:1001-震旦家具董事会1002-震旦办公家具事业部(注:栏位必选项缺影响业务范围报表完整性)
1002
反记帐
中国财会制度规定需红字记帐业务处理系统提供反记帐功须需红字记帐行项目中勾选反记帐栏位记帐码选红字记帐方相反方/贷方

成中心
理会计中组织结构基单位集成费中成中心前四位成中心公司代码
F0164123-华南二区室
F0164086 厦门责中心
点击<细节>进入屏幕屏<业务范围>栏补充齐全

<模拟>键F9进入画面

检查产生模拟会计证误<保存>帐产生会计证
Dr5131020200 销售费事务费电话费 1000(F0164123)
Cr5131020200 销售费事务费电话费 1000(F0164086)

文档香网(httpswwwxiangdangnet)户传

《香当网》用户分享的内容,不代表《香当网》观点或立场,请自行判断内容的真实性和可靠性!
该内容是文档的文本内容,更好的格式请下载文档

下载文档,方便阅读与编辑

文档的实际排版效果,会与网站的显示效果略有不同!!

需要 2 积分 [ 获取积分 ]

购买文档

相关文档

埃森哲震旦家具有限公司实施专案——第十四章-SD14费用确认流程

第十四章-SD14费用确认流程1. 流程说明1.1. 总述:流程描述了订单异动、订单销退和出样展示过期等异常后,对于损失费用经产销开立确认单、营业确认,由财务执行的流程1.2. 操作重点:产销需将费用确认单传真给营业确认,并转给财务;财务执行罚扣时需依据营业主管的批示意见此流程与系统无关。2. 流程图3. 系统操作此流程只涉

z***i 10年前 上传694   0

埃森哲震旦家具有限公司实施专案——第五章-PP05_生产异动流程

第五章-PP05_生产异动流程1. 流程说明此流程描述需求变动后,对执行中的生产做相应调整的过程:产销部订单处理人员用异动单书面通知计划人员;计划人员对需求做出合理的评估后,在系统中对已下达的生产订单进行相应的修改;然后通知生产部,将修改过的生产订单印发给生产部,并取消旧的生产订单。2. 流程图3. 系统操作3.1. 操作范例修改生产订单

错***水 10年前 上传538   0

埃森哲震旦家具有限公司实施专案——第八章-HR08_工资核算流程

第八章-HR08_工资核算流程1. 流程说明本流程描述了月底考勤数据和人员主数据输入完成后,结算奖金(单独)或同仁薪资金额,并直接过帐到财务的过程。l 当月若有奖金(单独)发放时,必须在必须在当月薪资核算前运行,但不要“发布工资核算”,直接进行“开始工资核算”后,如核查无误可过帐到财务、银行转盘格式并转盘、打印薪资单。其个人所得税则计入当月薪资中一并计算l 每月底前各

p***s 9年前 上传450   0

埃森哲震旦家具有限公司实施专案——第八章-FI08_年结流程

第八章-FI08_年结流程1. 流程说明本流程主要涉及年结操作的相关特殊工作。实际年底结帐时,首先要进行月结操作,然后执行本流程涉及到的各个余额结转步骤。年结也是执行某些特殊系统操作的理想时点,例如增加/修改会计科目、增加/修改成本中心和利润中心、编制成本计划、更新计划作业价格和更新物料成本等。虽然这些操作并不是年结的必须步骤,未在本流程详细讨论,但是具体操作人员可以根据实际需要

h***a 9年前 上传515   0

埃森哲震旦家具有限公司实施专案——第八章-SD08_询报价流程

第八章-SD08_询报价流程1. 流程说明1.1. 总述:该流程描述的是根据顾客需求,通过与顾客主数据维护流程、空间规划、订制品询价流程的衔接,利用系统的自动定价功能,为顾客提供满意的报价,并为下一步签约做准备的过程。1.2. 流程重点:系统可根据“圆方”软件倒入的数据自动生成报价单。1.3. 操作要点:如CASE漏失,应及时(当天)拒绝报价单,并注明拒绝原因

b***i 12年前 上传612   0

埃森哲震旦家具有限公司实施专案——第六章-SM06_实地服务流程

第六章-SM06_实地服务流程1. 流程说明 该流程描述了责任中心服务人员处理顾客实地服务的情况。责任中心服务根据前期的现场勘察结果按客户要求进行实地丈量、平面设计及最终报价后进行实地服务。如有续购需报价通知营业询报价。中间也涉及零部件领用过程,最后由顾客进行验收。此流程不涉及系统操作。2. 流程图本文档由香当网(http

1***2 10年前 上传507   0

埃森哲震旦家具有限公司实施专案——第十一章-SM11_巡保流程

第十一章-SM11_巡保流程1. 流程说明 该流程是针对购买我公司家具产品的客户进行巡保服务的作业流程。责任中心助理查看销售报表后,如果是新增客户,需要创建功能位置。然后根据销售金额确定巡保周期,编制巡保计划,执行巡保计划,定期输出巡保订单,提醒服务人员进行巡保。服务人员根据巡保计划,电话与客户确认巡保的时间或其它需求。确定现场巡保的客户后,服务人员携带顾客档案卡到客户

m***2 10年前 上传517   0

埃森哲震旦家具有限公司实施专案——奖金核算流程

奖金核算流程奖金类别业务部门财务部门HR部门一、每月10日与薪资一起发放的奖金1.营业奖金区财务计算奖金8:00pm提供给区人事区人事输入总部HR 运行薪资总部HR于次日中午12:00过帐到财务2.服务奖金华北区、华南区、华中区物流仓1)由区财务5:00pm提供可分配奖金总额

贝***兰 11年前 上传536   0

埃森哲震旦家具有限公司实施专案——第五章-HR05_人事异动流程

第五章-HR05_人事异动流程1. 流程说明本流程中描述了同仁发生转正、晋升/降职、派任/调任、改叙时,系统中需要维护不同的人事事件的过程。l 当同仁试用期满转正时,系统中可以列印出本期试用期到期名单,各人力资源根据各直属主管填写并核准的《人事异动申请单》(参见报表样例“9人事异动申请单”),进系统重新创建人事事件—转正。l 当同仁晋升/降职时,各人力资源根据各用人单

江***8 12年前 上传468   0

埃森哲震旦家具有限公司实施专案——第二章-MM02_总务请购流程

第二章-MM02_总务请购流程1. 流程说明此流程是针对各相关部门产生的广告投放/型录印刷、培训、固定资产、低值设备(VCD、DVD、TV、手机、白板、碎纸机、传真机)、备品备件的请购作业。1. 对于各部门产生固定资产和低值设备的需求后,先向财务部申请内部订单号、向总务部申请在建工程号,并填写请采购验收单的请购部分,由部门主管审批核准,再由系统维护人员在系统中创建PR,由

L***0 10年前 上传364   0

埃森哲震旦家具有限公司实施专案——第七章-FI07_月结流程

第七章-FI07_月结流程1. 流程说明本流程涉及本部总帐会计、固定资产会计、成本会计和分公司会计。本流程为总公司会计作业的框架流程,由多个附属流程组成。需要各相关部门的紧密配合才能顺利完成。1. 月结前,各部门要及时做好各项准备工作,包括仓储:Ø 确认物料的出入库情况,特别是销售退回、在途和委外的物料生产:Ø 确认、关闭工单客户服务:Ø 统计维修、服务的

z***t 11年前 上传483   0

埃森哲震旦家具有限公司实施专案——第十六章-FI16_业绩拨补流程

第十六章-FI16_业绩拨补流程1. 流程说明此流程描述因应营业作业过程中的业绩拨补管理需要,于SAP系统中相应的作业处理过程。由于同一个销售合同涉及的顾客洽谈、交货、服务等跨越一个以上责任中心辖区,则某一个责任中心开具的销货发票中,同时包含有其他责任中心的业绩,即构成业绩拨补业务;业绩拨补需填制“辖区照会单”,并经双方营业权责主管确认后方得以成立。涉及业绩拨补的销售合同,下单作业由

y***9 9年前 上传555   0

埃森哲震旦家具有限公司实施专案——第七章-HR07_离职流程

第七章-HR07_离职流程1. 流程说明该流程主要描述了同仁离职时通过从提出申请、审批到在系统中建立记录的一系列过程。注意事项:同仁离职时必须填写《辞职报告书》(见附件三十五),经直属主管核准后,填写《离职手续办理清单》、《切结书》。(见附件十四、十五)总部人力资源、营业人力资源和区公司人力资源必须按接到经核准的同仁离职通知,及时在系统中为该同仁作离职操作。在

t***h 8年前 上传433   0

埃森哲震旦家具有限公司实施专案——第十三章-FI13_大案补贴流程

第十三章-FI13_大案补贴流程1. 流程说明本流程适用于月结时,依公司责任中心损益核算要求,计算总公司给予各分公司的大案补贴金额,以及计算总公司与区部分别承担大案补贴费用,并完成相应会计帐务核算的系统处理过程。 总公司给予各分公司的大案补贴金额,由开发的大案补贴金额计算表(交易代码:ZFIR001)运行而得,应收帐会计人员据此编制特殊凭证类型(ZF)的大案补贴记帐凭证(以便下载数据

m***m 11年前 上传396   0

埃森哲震旦家具有限公司实施专案——第一章-PP01_需求管理流程

第一章-PP01_需求管理流程1. 流程说明 在此流程中,产销部/PSI 课计划人员,每月依据营业处提供的销售信息和手工统计结果,填写或更新PSI办货计划表;然后,召集销售部和采购部相关人员开产销协调会,讨论、审核PSI办货计划;PSI办货计划表核准后,由PSI课计划人员将其输入系统,得到系统的独立需求。2. 流程图 3.

邵***冬 12年前 上传568   0

埃森哲震旦家具有限公司实施专案——第二章-SM02_服务询报价流程

第二章-SM02_服务询报价流程1. 流程说明该流程是客诉处理人员根据责任中心的需求,参考客户服务通知单,及时联络相关部门询报价及确认配合时间、人员的流程。当需要OEM厂商支持时,客诉通过EMAIL将通知单及号码转至采购部门,由采购打印通知单中的相关信息联系OEM厂商确定项目可行性、配合时间和价格,再回复客诉。(目前由于操作时效问题,采购部不能满足客诉的要求,因此暂时由客诉处

嘉***兴 9年前 上传430   0

埃森哲震旦家具有限公司实施专案——第十六章-SD16销退流程

第十六章-SD16销退流程1. 流程说明1.1. 总述:本流程描述了营业产生销退的订单处理过程。1.2. 流程要点:销退-作为订单的反向交货过程,在系统中亦是一种特殊订单。在营业及产销部门同样产生自己的订单。其创建来源为: 总公司销退单—总公司原订单 分公司销退单—分公司原订单两者之间应保持一致。1.3. 操作重点:销退单中不能退服务打孔。

非***人 12年前 上传463   0

埃森哲震旦家具有限公司实施专案——第十三章-SD13异动流程

第十三章-SD13异动流程1 流程说明1.1 总述:此流程描述了由于某些原因,经审核后,对订单内容进行修改(分公司先修改订单,再至总部修改总公司对分公司订单,并更改发货),以及期间需要对订单当时处理状况进行查询,即:取消办货或更改商品在仓性质的具体作业流程。1.2 流程重点:系统操作、产销与营业间的信息沟通1.3 操作要点:l 营业需异动订单前,须在系统中查看

B***I 11年前 上传558   0

埃森哲震旦家具有限公司实施专案——第三章-SD03_订制品定价流程

第三章-SD03_订制品定价流程1. 流程说明1.1. 总述:该流程描述了营业在以订制品申请书(线外表单)提出订制商品需求后,由订制品人员按一定可以规则对订制商品进行定价,并将该商品的料号、价格维护至相关责任中心的过程,以便责任中心下达订单。1.2. 流程重点:相关主数据维护的时间顺序(物料、价格在下单前,BOM和工艺流程在下单后);营业与主数据维护部门间的信息传递。

f***g 11年前 上传347   0

埃森哲震旦家具有限公司实施专案——第三章-CO07_成本中心组维护流程

第三章-CO07_成本中心组维护流程1. 流程说明此流程描述当任意几个成本中心或成本中心组合并汇总时或成本中心组修改及删除时在SAP系统中之处理过程。通常,只有成本中心标准层次中不能满足管理报表或成本核算需求时才会考虑另建一个成本中心组来实现。如责任中心(含联络处)之汇总报表就是创建一个成本中心组方式来进行费用汇集;又如生产本部、生技课、生管课之费用全部分摊至所有车间成本

朱***E 8年前 上传326   0

埃森哲震旦家具有限公司实施专案——第三章-AM03_固定资产在建工程采购流程

第三章-AM03_固定资产/在建工程采购流程1. 流程说明此流程描述了通过internal order 来管控固定资产/在建工程PO采购,即当采购金额达到预算设定的比率(80%或90%)时系统可自动发出预警通知的处理过程。创建一个在建工程资产编号时必须同时创建internal order,若无internal order和资产编号系统无法生成PO。本流程主要涉及的部门包括固定资产/在

五***谱 10年前 上传339   0

埃森哲震旦家具有限公司实施专案——第三章-PP03_生产计划执行流程

第三章-PP03_生产计划执行流程1. 流程说明此流程描述生产计划执行的全过程,其关键环节为:n 主要单据为生产订单和领/发料单:计划人员将生产订单和领/发料单印发给生产部和仓储部;仓储部按发料单及时发料至生产部;生产部依据生产订单进行生产。n 生产过程中的异常处理:如果生产部无法按生产订要求及时完成生产,应及时通知计划人员,由计划人员协调相关部门采取相应的解决措施。n

w***k 11年前 上传371   0

埃森哲震旦家具有限公司实施专案——第三章-SM03_责任中心服务报价流程

第三章-SM03_责任中心服务报价流程1. 流程说明 该流程是责任中心服务人员(助理)根据客诉处理人员提供的报价或者自己查询获得的报价,修改或建立报价确认单ZFFW,并与客户议价、确认服务方式的过程。如客户不接受报价,责任中心助理重新与总部确认或者放弃服务。如客户接受议价结果,则修改报价确认单。当客户接受报价后,对于需区物流或者其它责任中心等支持的情况,与客诉处理人员或

y***5 11年前 上传497   0

埃森哲震旦家具有限公司实施专案——第三章-MM03_总务采购流程

第三章-MM03_总务采购流程1. 流程说明此流程是针对备品备件、固定资产、广告投放、型录印刷 、培训服务的请购单实行采购作业,在系统中有货源清单时,系统自动指派供应商,自动生成采购订单;在系统中无货源清单,总务采购汇同相关专业技术部门进行供应商的选择并确定合理价格。当采购订单价格大于采购申请单价,需经过申请部门主管确认后,更新采购信息;采购订单打印出来后经主管审批后,发送给供应

n***杰 11年前 上传476   0

埃森哲震旦家具有限公司实施专案——第三章-HR03_招募录用流程

第三章-HR03_招募录用流程1. 流程说明这两个流程主要描述了从职位空缺产生,到新进员工的招募、录用以及合同到期处理的过程。l 运行缺编分析报表(参见报表样例“25缺编分析报表“)l 当职位产生空缺时,由部门提出人力需求,需经过权责主管核准后进行招募面试。通过初试、复试合格后需人力资源按照《人事管理办法》核薪,并呈报权责主管审核l 当新员工正式录用后,由人力资源根据《应

李***m 10年前 上传340   0