| 注册
home doc ppt pdf
请输入搜索内容

热门搜索

年终总结个人简历事迹材料租赁合同演讲稿项目管理职场社交

《公司预算管理制度》

美***2

贡献于2021-07-16

字数:5087

山西国泰环科技限公司
预算理制度(试行)
1总
11规范公司财务理行提高财务理水公司预算工作健康序进行特制定制度
12公司预算实现公司战略目标发展规划前提编制全面预算全面预算业务预算资预算基础盈利目标现金流核心
13公司编制预算目效组织协调部门营活动完成公司定营战略目标
14公司预算理采取分级口理公司预算委员会作预算计划领导机构领导部署部门预算编制工作公司财务部作公司预算执行机构负责组织实施公司预算预算委员会负责公司预算组织落实财务部负责控制分析检查
15公司采取年度编制预算月进行调整月分解预算操作方式增强项营活动计划性连续性
16公司编制预算时遵循:坚持效益优先原实行总量衡进行全面预算理坚持积极稳健原确保收定支加强财务风险控制坚持权责等原确保切实行
17制度适公司部门
2预算理组织机构职
21 预算委员会构成
预算委员会:总理
预算委员会委员:行政部理力资源部理财务部理供应部理生产部理销售部理
执行委员:财务部理
22公司预算委员会职责
221通研究制定公司年度营战略营计划拟订公司预算目标政策制定预算理具体措施办法:审议衡预算方案组织达预算审查部门预算协调部门预算编制执行中问题组织审计考核预算执行情况督促部门完成财务预算目标
222根市场变化预算期时调整公司年度营战略营计划修改年度营预算审批部门预算调整方案实施预算控制定期较实际业绩预算业绩分析两种业绩差异做出理决策提出纠正利趋势措施分析总结预算执行情况
23 公司财务部作预算委员会执行机构职责:负责组织公司部门预算编制审查汇总报达报告等工作:
汇总部门初步预算提出建议事项初步预算报表提交预算委员会讨 踪监督预算执行情况分析预算实际执行差异原提出改进理措施建议部门提供编制预算种报表培训指导公司部门编制预算年度预算执行情况编报预算执行情况分析建议报告处理关预算推行中出现问题
3预算编审报程序
31公司编制预算时结合部门编制财务汇总程序进行
311报预算草案 月25日前部门部门月预算草案报公司财务部财务部负责汇总提交公司预算委员会 312达目标:月27日前公司预算委员会根公司发展战略预算期济形势市场情况初步预测提出月公司营战略目标确定预算编制原部门预算营目标财务预算委员会达预算执行部门
313编制报:公司预算委员会达营目标原结合身营特点预测执行条件提出详细预算方案28日前报公司财务部
314审查衡:公司财务部预算执行单位报预算方案进行审查汇总提出综合衡建议审查衡程中预算委员会进行协调发现问题提出初步调整意见28日前反馈关预算执行部门予修正
315审议批准:公司财务部关预算执行部门修正调整基础编制出公司预算方案报预算委员会讨符合公司发展战略者预算目标事项公司预算委员会责成关预算执行单位进步修订 调整基础公司财务部正式编制公司预算草案29日前提交理审议批准
316达执行:公司财务部预算委员会审议批准总预算月30日前批复部门
4预算编制容
41预算公司营战略营目标货币方式具体表述控制生产营活动预算控制支出工具合理配置企业资源手段公司编制财务预算先业务预算资预算筹资预算财务预算流程进行
42公司编制预算前首先应确定公司营战略营目标便进步确定公司基营方针年度营方针基营方针确立公司长期发展目标月度营方针月具体化方针
43编制营预算前应先确定营方针: 公司销售目标利润目标销售价格政策营推广计划应收帐款政策市场占率方针销售费方针员工薪酬体系福利教育培训方针设备投资研究开发费广告宣传费方针成控制方针资金运方针员工激励方针等保证编制预算切实行
44业务预算
441产品销售预算
销售预算整预算编制起点预算编制应销售预算基础销售预算容应包括:销量单价销售收入销量根市场预测结合企业生产力确定单价根价格决策确定收入单价销量积销售预算通分品种分销售区域分业务员编制
442生产预算
4421直接材料预算
直接材料预算根销售预算编制应考虑原材料存货水
4422直接工预算 直接工预算生产产值预算基础编制容包括:预计生产单位产品工时工总工时时工资成工总成
4423制造费预算制造费预算分变动制造费固定制造费两部分变动制造费生产预算基础编制固定制造费需逐项进行预计
443期末存货预算
期末存货预算反映期末商品存货材料存货预计数正确计量预计损益表中销售成资产负债表中期末存货提供期末存货预算根销售预算直接材料预算制造费中物料预算编制
444期间费预算
4441销售费预算:销售预算基础分析销售收入销售利润销售费关系基础编制力求实现销售费效草拟销售费预算时应销售费进行分析考察销售费支出必性效果销售费预算应销售预算相配合应品种区途具体预算数额
4442理费预算实际开支基础预算期预见变化调整应充分考虑项费开支必性便提高费效率
45资预算
资预算公司针预算期进行资性投资计划编制预算包括固定资产投资预算权益性资投资预算
451固定资产投资预算公司预算期购建改建扩建更新固定资产进行资投资预算根公司投资决策项目计划年度固定资产投资计划编制部门处置固定资产引起现金流入应列入资预算
452权益性资投资预算公司预算期取单位股权收益分配权进行资投资预算包括:根公司投资项目计划编制权益性资投资预算公司转权益性资投资收取投资单位分配利润引起现金流入预算
46 筹资预算公司根预算期需新入长短期款原款债券付息情况编制预算
47财务预算
财务预算预计现金预算预计资产负债表预计损益表形式反映
471现金预算 现金流量表项目容编制反映公司预算期切现金收支结果预算财务预算业务预算 资预算筹资预算基础作预算关现金收支汇总公司作资金调控理
472预算资产负债表资产负债表容格式编制综合反映预算执行单位期末财务状况预算报表根预算期初实际资产负债表销售营业预算维修生产预算商品采购预算资预算筹资预算等关资料分析编制
473预算损益表损益表容格式编制公司部门预算期利润目标预算报表根销售营业预算生产预算产品成预算者营业成预算期间费预算专项预算等关资料分析编制
48公司财务部结合公司业务实际情况制定统预算编制基础表格公司部门统格式报公司预算委员会
5预算执行控制
51公司预算批复达预算执行部门必须认真组织实施预算指标层层分解落实部门环节岗位形成全方位预算执行责体系
52公司批复预算作预算期组织协调公司部门营活动基公司应年度预算细分月份计划分期控制细化理确保年度财务预算目标实现
53公司强化现金流量预算理严格控制预算资金支付预算资金拨付授权审批程序执行预算外资金拨付须预算委员会审批意授权审批程序执行
54预算发执行财务部监督执行部门预算资金支出财务部审核理审批执行
具体控制办法:
541预算执行部门应预算批复严格执行销售(营业)成费预算努力完成营目标支出必须批准预算支持
542预算执行部门应认真执行项预算实际支出应预算项支出容相符未纳入预算支出财务予付款
543保证预算定项目标务完成预算单位应预算发生实际数进行严格监督控制保证预算执行
544严格执行生产营月度计划成费定额定率标准进行实时监控
545预算重项目资金支出需报公司财务部总理审核方执行重项目包括外投资(长短期投资)宗固定资产采购宗采购合长短期款
55公司建立预算报告制度预算单位定期报告预算执行情况预算执行中出现异常情况出现偏差较重项目公司财务部负责责成关预算执行部门查找原提出改进营理措施建议
56公司财务部利财务报表监控公司预算执行情况部门负责监控部门预算执行情况财务部负责时预算委员会总理提供预算执行进度执行差异公司财务预算目标影响等财务信息便保证公司计划完成预算目标
6预算调整
61公司正式达执行预算般予调整部门批复预算范围根实际情况行调整计划预算执行部门执行中市场环境营条件政策法规等发生重变化致财务预算编制基础成立者导致财务预算执行结果产生重偏差调整财务预算预算调整幅度总预算5%(含5%)预算执行部门负责编制预算外申请报告报公司财务部备案总理审批预算执行部门方具体执行
62预算执行单位调整预算幅度5%时应预算执行部门编制书面预算外报告详细阐述预算执行具体情况客观素变化情况预算执行造成影响程度作提出调整预算总理审批方执行
63公司审议调整预算申请时遵循原: 预算调整事项偏离公司发展战略年度财务预算目标预算调整重点应放预算执行中出现重非正常符合常规关键性差异方面
7预算分析考核
71 公司应建立财务预算分析制度总理组织定期召开预算执行分析会议财务部部门公司预算执行情况进行分析便全面掌握预算执行情况研究落实解决预算执行中存问题政策措施纠正预算执行偏差
72公司财务部部门负责组织进行预算执行分析工作负责收集关财务业务市场技术政策 法律等方面关信息资料根情况采率分析较分析素分析衡分析等方法定量定性两层面充分反映预算执行单位现状发展趋势存潜力
73公司财务部定期组织预算审计纠正预算执行中存问题充分发挥部审计监督作维护预算理严肃性
74月末公司预算完成情况预算审计情况预算执行部门理进行考核预算执行部门预算月末结束部门预算情况进行总结形成预算执行报告月5日前交公司财务部
75公司财务月预算营目标完成情况进行考核作部门理进行效绩评价容中财务考核指标月确定预算方案确定考核结果预算执行部门理奖惩直接挂钩占部门理月绩效考核20
8附
81制度总公司财务部负责解释
82制度试行草案批准日起试行试行期间第二十三条作试行条款

附:预算编制表格







— END —

文档香网(httpswwwxiangdangnet)户传

《香当网》用户分享的内容,不代表《香当网》观点或立场,请自行判断内容的真实性和可靠性!
该内容是文档的文本内容,更好的格式请下载文档

下载文档,方便阅读与编辑

文档的实际排版效果,会与网站的显示效果略有不同!!

需要 10 香币 [ 分享文档获得香币 ]

该文档为用户出售和定价!

购买文档

相关文档

公司预算管理制度(美格登家居)

全面预算管理制度 一、     预算目的 为实现公司战略及经营目标,让公司全员、全方位参与公司全面预算管理,经营过程控制与经营结果考核的操作管理规范。 二、     预算项目 销售计划、库存计划、生产计划、采购计划、设备投入与维修计划、项目计划、人力资源计划、成本费用计划、资金计划。 三、     预算期间 每年的1月1日至12月31日。 四、     预算管理的步骤 明确3年发

s***e 7年前 上传2642   0

全面预算管理制度(公司)

某公司的预算管理制度,请您借鉴企业全面预算管理制度第一章 总 则第一条 全面预算管理的目的 为推动全面预算管理的顺利实施,提升公司管理水平。强化内部控制,防范经营风险,实现公司经营目标,根据××公司的实际情况及管理要求,特制定本管理制度。第二条 全面预算管理的任务 全面预算管理贯穿于公司经营管理活动的各个环节,是提

上***9 3年前 上传634   0

公司全面预算管理制度

公司全面预算管理制度第一章 总 则 第一条 为了推行公司全面预算管理,规范预算编制及调整,强化内部控制,防范经营风险,提高公司管理水平和经济效益,实现公司经营目标,特制定本制度。 第二条 本制度所指的预算年度与会计年度一致。年度预算需分解到季、月,形成季度、月度预算,便于进行跟踪、分析。 第三条 适用于公司预算的编制、审批、执行、控制、调整、监督及考核

💥***4 4年前 上传1218   0

预算管理制度

题目:预算管理制度政策编号:FIN-CW010 审阅:EXCOM起草日期:2005年12月1 生效日期:2005年12月24日致:各部门 页数:2抄送: 参阅:

翱***鸡 2年前 上传466   0

XX集团公司全面预算管理制度

全面预算管理制度 1.总则 1.1为配合集团总体战略规划以及年度经营计划的实现,结合集团公司现行组织结构及工作模式,特制定本全面预算管理制度。1.2本制度所称预算是指集团公司结合整体目标及资源调配能力,经过合理预测、综合计算和全面平衡,对当年或超过一年度的生产经营和财务事项进行相关额度、经费的计划和安排的过程,包括经营预算、资本预算和财务预算等。预算管理包括预算的编制、审批、

徐***计 3年前 上传519   0

2021年公司财务预算管理制度

2021年公司财务预算管理制度1、目的规范各经营单位的预算管理,增强计划___和预算管理水平,优化资源配置、完善考核机制、加强内部控制和防范经营风险,发挥预算的规划、控制、激励功能,实现公司经营目标和发展战略协同。2、适用范围本制度适用于___公司所有中心部门及实质控制的子公司。3、管理职责3.1预算管理委员会:由董事长或总经理任组长,财务总监任副组长,副总经理、主要职能部门负责人等

j***0 2年前 上传477   0

2021年公司全面预算管理制度

2021年公司全面预算管理制度第1章总则第一条为了加强公司全面预算管理工作,减少经营风险,使生产经营活动有序化,提高管理工作的效率和效益,全面提高企业整体经济效益,结合公司实际情况,制定本制度。第二条本制度适用于公司及下属分(子)公司。第三条全面预算管理是按照企业制定的发展战略目标,确定年度经营目标,逐层分解,下达于企业内部各个经济单位,以一系列的预算、控制、协调、考核为内容,自始至终地

f***u 1年前 上传374   0

公司生产经营的预算利润预算表

单位:项目 1季度 2季度 3季度 4季度 合计 上年合计一.主营业务收入 其中:产品收入 商品收入 工程收入

文艺范书香满屋 3年前 上传1118   0

公司资本预算会计职责

公司资本预算会计职责1.负责月度目标制定;通过月度零售目标从财务角度制定经销商发货目标,签署目标确认相关文件;2.负责目标进度跟踪与反馈;跟踪与反馈每日来单、发货、出库、零售进度,制定输出相关财务数据报表,反馈每日经营情况;3.负责汇报财务经营情况,分析相关财务指标实际与计划的偏差,对现有偏差提出专业意见并推动完善;公司资本预算会计职责21、负责年度预算汇总,协助编制和完善预算管理制度

k***8 2年前 上传386   0

预算管理制度及其内容-机关预算业务管理制度

预算管理制度及其内容|机关预算业务管理制度机关预算业务管理制度是为了进一步加强机关预算管理,规范预算编制和执行行为,健全预算约束和奖励机制,优化支出结构,提高预算支出绩效而制定的。以下是由查字典范文网收集整理的国家信访局机关预算管理规定全文,欢迎阅读。 国家信访局机关预算管理规定 第一条 为进一步加强机关预算管理,规范预算编制和执行行为,健全预算约束和奖励机制,优化支出结构,提高预算支出

h***7 10个月前 上传228   0

2018人力资源规划与预算——公司预算管理制度(附带配套表格)

 预算管理制度第一章 总则第一条 为了有效地组织和协调四川宏华石油设备有限公司(以下简称“宏华公司”或“公司”)以及所属各控股子公司的各种经营管理活动,对公司的财务和非财务资源进行分配、控制和考核,完成既定的经营目标,特制定本制度。第二条 本制度适用宏华公司以及所属各控股子公司(宏天、友信、科贸等)。分公司若未特别提及,等同于子公司运用本制度。第三条 宏华公司实施预算管理的目的

离***2 6年前 上传335   0

公司全面预算制度第四章管理制度预算执行与考核

预算执行与考核(P5-Z4-2)一、 目的 本管理文件明确了公司年度预算及季度滚动预算执行与考核的管理要求与操作规范,以规范预算执行作业程序及对预算执行情况确定考核标准的基本程序。二、范围本程序管理文件适用于公司年度预算及季度滚动预算的执行与考核。预算执行考核标准的内容不包含在本管理文件内。三、相关程序管理文件· 供应内部控制(P2-Z1)· 财务分析管理( P4-Z2-J4-6

文***品 2年前 上传309   0

电力公司预算管理办法

电力公司预算管理办法  第一章总则  第一条为建立科学、高效的预算管理体系和内部约束机制,规范资金运作,防范财务风险,保证既定经营目标全面完成,实现集团化运作、集约化发展、精益化管理,提高企业经济效益,保障国有资产保值增值,根据《企业会计准则》和《xx省电力公司预算管理办法》,结合xx供电公司(以下简称公司)实际,制定本办法。  第二条本办法适用于公司本部。趸售县级供电企业(以下简称

郑***殷 12年前 上传574   0

公司经营费用与预算管控方法

公司经营费用与预算管控方法 第一篇:销售费用与预算管控 2011财年XXX公司销售费用的管控取得了一定成绩,经营效益更是摆脱了亏损的帽子。总结刚刚过去的这个财年,XXX公司在销售费用的管控方法,主要在于分公司上下同欲,设定目标,高效执行的结果。具体措施如下: 一、思想统一 在分公司全体员工之间要深刻的确认一个事情,那就是费用是盈利的根本,钱是赚出来的,但更是省出来的,我们要合理的进行费用

w***y 12年前 上传13536   0

某上市公司项目预算报告

 557公司 非对称条件下生产经营启动的博奕分析 北京深蓝世纪管理咨询有限公司 二〇〇二年八月二十五日 目录 第一章 问题的提出 1 第二章 葡萄酒生产过程简述 3 一、白葡萄酒的酿造工艺 3 二、红葡萄酒的酿造工艺 4 第三章 生产、技术与设备能力分析 6 一、综述 6 二、采摘 6 1、葡萄的采摘 7 2、葡萄基地的内部运输

a***. 9年前 上传18083   0

某公司预算完成情况分析

XXXX管理2000年预算完成情况分析XXX工程一、 利润情况:明细科目2000年8月止累计完成预算数额完成进度XX工程主营收入432,419 1,406,211 31%主营本钱1,094,556 1,173,963 93%主营税金24,804 81,149 31%期间费用148,999 114,072 131%其他利润9,800 0

静***雅 8个月前 上传208   0

建筑公司现金预算表

单位:年月份资料提供部门:项目 金额 1月份 2月份 3月份 4月份 5月份 6月份 7月份 8月份 9月份 10月份 11月份 12月份 全年合计期初现金余额 加:现金收入

文艺范书香满屋 3年前 上传543   0

研发投入预算管理制度

研发投入预算管理制度一、总则1、为进一步规范和加强对研发经费的管理,提高资金使用效益,根据国家有关规定并结合本企业的实际情况,制定本办法。2、企业明确研发经费的开支范围和标准,严格审批程序,并按照研发项目和承担研发任务的部门,设立台账归集、核算研发费用,加强研发投入的专项审核,严禁以任何方式变相谋取私利。3、项目承担部门应当严格按照本办法的规定,制定内部管理办法,加强对经费的监督和管理

文***享 4年前 上传1606   0

医院预算管理制度

医院预算管理制度  医院预算管理制度 (草案) 目录第一章      总则………………………………………………………………………1第二章      预算的组织机构…………………………………………………………2第三章      预算管理体系……………………………………………………………3第四章      预算的编制………………………………………………………………

赵***e 9年前 上传537   0

资金预算支出管理制度

制度名 资金预算支出管理制度 电子文件编码 GLZD083 页码 2-1 第一条 资本支出 1.支出:依土地管理小组或特定经办部门依据购地支付计划提供之支付预算数编列。 2.房屋:营建部门依据兴建工程进度,预计所需支付资金编列。 3.设备分期付款、分期缴纳关税等:会计部门依据分期付款偿付日期予以编列。 4.机械设备、杂项设备、预付工程定金等:工务部门依据工程合约及进度,

z***u 6年前 上传19234   0

资金预算收入管理制度

制度名 资金预算收入管理制度 电子文件编码 GLZD082 页码 2-1 第一条 内外销收入 营业部门依据各种销售条件及收款期限,预计可收(兑)现数编列“内外销收入预计表”。 第二条 劳务收入 营业部门收受同业产品代为加工,依公司收款条件及合约规定预计可收(兑)现数编列“内外销收入预计表”。 第三条 退税收入 1.退税部门依据申请退税进度,预计可退现数编列“内外销收入

l***h 9年前 上传17010   0

集团预算管理制度

为实现集团战略目标,规划集团资源配置,明确集团经营责任,强化集团业绩管理,特制定本制度。

卿***子 4年前 上传989   0

预算管理制度(精选多篇)

预算管理制度(精选多篇)第一篇:工程预算管理制度工程预算管理制度第一章总则第一条为适应公司发展,规范公司的工程预决算管理工作,保护公司利益,建立公平、公正、公开、诚信的平台,达到控制提高投资效益的目的,特制定本制度。第二条本制度适用于公司各类工程的决算管理。第三条工程预决算是公司对各项目开发成本进行有效管理的重要举措,公司预算部负责工程预决算工作的统一管理。第二章工程

r***b 9年前 上传556   0

xx镇预算业务管理制度

XX镇预算业务管理制度 一、总 则   1、为进一步加强我镇部门预算管理,提高财政资金分配使用的规范性、安全性和有效性,根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》以及其他 国家财政、预算管理制度,制定本办法。   2、本办法适用于镇级部门预算(以下称:部门预算)的编制、审批和分解下达、执行、决算和绩效评价等管理活动。   3、镇部门预算由镇人大、镇政府、财政部门和预算

x***z 7年前 上传5629   1

全面预算管理制度

全面预算管理文件之一 XXX集团XXX业务管理单元 全 面 预 算 管 理 制 度   第一章、总则 第二章、组织与职能 第三章、全面预算的内容与编制办法 一、 一、    全面预算内容 二、 二、    预算编审程序 第四章、预算调整与评价考核 第五章、附则   附:全面预算表单 一、策略计划 二、目标设定 三、经营预算 四、资本支出预算 五、财务预算 六、

h***n 11年前 上传30352   0