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埃森哲震旦家具有限公司实施专案——第十五章-FI15_预开发票清帐流程

人***3

贡献于2015-06-22

字数:6336

第十五章FI15_预开发票清帐流程
1 流程说明
流程描述应营业销售行中顾客预开发票转需SAP系统中相应进行清帐核算帐务处理作业程
预开发票清帐应致期应交增值税额造成影响需较预开发票实际开票金额差异手工开票方式处理差异金额中需开具正式红发票应提供顾客方税务机关退税证明取回预开发票予作废预开发票清帐实际开具新发票(手工金税发票)需发票号码时填列会计证销售定单参考信息栏位供备查
预开发票清帐相关会计证:
区部会计编制销预开发票业绩会计证
Dr:销售收入预开发票(预开发票含税金额)
Dr:应交增值税销项税额
Cr:应收帐款预开发票(预开发票含税金额)
区部会计编制销期发票校验中预开发票部分会计证
Dr:部AP(预开发票商品应分公司进货成)
Cr:外购商品预开发票(预开发票商品应分公司进货成)
Cr:应交增值税进项税
区部会计编制销预开发票进货成会计证
Dr:外购商品预开发票(预开发票商品应分公司含税进货成)
Cr:产品销售成预开发票(预开发票商品应分公司含税进货成)
总部应收帐会计编制销预开发票业务会计证
Dr:销售收入预开发票(预开发票商品应总公司转拨收入)
Dr:应交增值税销项税额
Cr:部AR(预开发票商品应总公司转拨收入含税金额)
总部成会计编制销预开发票暂估成会计证
Dr:产成品制产品预开票暂估成(预开发票商品应总公司标准成)
Cr:产品销售成销产品成预开发票(预开发票商品应总公司标准成)

2 流程图




3 系统操作
31 操作范例
预开发票清帐:亚洲纸浆清帐金额50000
32 系统菜单交易代码
1)区部会计编制销预开发票业绩会计证:
路径:会计®财务会计®应收帐款®证输入®®发票-般
交易代码:F22
2)区部会计编制销期发票校验中预开发票部分会计证:
路径:会计®财务会计®应付帐款®证输入®发票
交易代码:FB60
3)区部会计编制销预开发票进货成会计证:
路径:会计®财务会计®总分类帐®证输入®输入总帐科目证
交易代码:FB50
4)区部预开发票应收帐款实际应收帐款差异会计证:
路径:会计®财务会计®应收帐款®证输入®收款
交易代码:F28
5)总部应收帐会计编制销预开发票业务会计证:
路径:会计®财务会计®应收帐款®证输入®®发票-般
交易代码:F22
6)总部成会计编制销预开发票暂估成会计证:
路径:会计®财务会计®总分类帐®证输入®输入总帐科目证
交易代码:FB50


33 系统屏幕栏位解释
1)区部会计编制预开发票收入转会计证:
路径:会计®财务会计®应收帐款®证输入®®发票
交易代码:F22

栏位名称
栏位说明
资料范例
证日期
会计证日期
20010312
证类型
区分交易业务产生会计记帐证记帐证具证编号范围种记帐证编号连续
DR:客户发票证类型
公司代码
财务会计组织结构基单元层面出具资产负债表损益表等法定会计报表震旦家具公司公司代码设定F001F999
F011:震旦浦西分公司
记帐日期
预开发票收入入帐日期
20010312
记帐期间
记帐期间
3
货币汇率
会计证业务货币种类公司记帐位币民币(RMB)业务货币美元(USD)等
RMB
财务证编号
会计证编号种证类型会计年度公司代码会计证编号连续
系统动编号

证抬头文
会计证摘
APP预开发票清帐
记帐码
指定行项目贷方科目
40:总帐科目方
帐户
指定总帐科目预开发票指定预开发票收入科目
5101010900
键进入画面

栏位名称
栏位说明
资料范例
金额
交易事项金额
45000
税码
商品流转程中应交增值税税率
X1:17
计算税额
确定项交易否需计算增值税

业务范围
跨公司代码核算环境出具跨公司代码资产负债表损益表震旦家具公司业务范围区分震旦中国家具董事会(1001)震旦中国办公家具(1002)
1002:震旦中国办公家具

会计项目证摘
APP预开发票转

记帐码
指定行项目贷方科目般销售事项应计入销售收入科目预开发票类特殊交易事项通特总帐指定帐科目计入预开发票收入
19:特总帐贷方
帐户
指定总帐科目顾客预开发票指定顾客编号
2110050009
特殊总帐标志
预开发票类特殊交易事项指定特殊总帐标志收入帐预开发票收入科目
V应收帐款预开发票
进入画面

栏位名称
栏位说明
资料范例
金额
交易事项金额
45000
业务范围
跨公司代码核算环境出具跨公司代码资产负债表损益表震旦家具公司业务范围区分震旦中国家具董事会(1001)震旦中国办公家具(1002)
1002:震旦中国办公家具
期日

20010312


会计项目证摘
APP预开发票清帐
<模拟>进入画面

栏位名称
栏位说明
资料范例

行项次
1
PK
指定行项目贷方科目
50:销售收入预开发票贷方
业务范围
跨公司代码核算环境出具跨公司代码资产负债表损益表震旦家具公司业务范围区分震旦中国家具董事会(1001)震旦中国办公家具(1002)
1002:震旦中国办公家具
帐户
科目编号
5101010900:销售收入预开发票
科目简短说明
科目短描述
销售收入预开发票
金额
证金额
45000
<保存>退出
会计证:
Dr:产品销售收入预开发票 3846154
Dr 应交增值税销项税额 653846
Cr:应收帐款预开发票 45000


2)区部会计标准预开发票商品采购转会计证:
路径:会计®财务会计®应付帐款®证输入®发票
交易代码:FB60

栏位名称
栏位说明
资料范例
证日期
会计证日期
20010312
记帐日期
贷方证入帐日期
20010312

金额
应付帐款发票金额
40000
货币汇率
会计证业务货币种类公司记帐位币民币(RMB)业务货币美元(USD)等
RMB
计算税额
选择贷方证含税方式

税率

J1:进项税税率17
证抬头文
会计证摘
APP预开发票商品采购转
总帐科目
供应商贷方证资产方科目
1481000900:外购商品预开发票
DC
总帐科目贷方
C:贷方
证货币记金额
根交易货币计算交易金额
40000
位币金额
根位币计算交易金额
40000

证行项目摘
APP预开发票商品采购转
公司代码
财务会计组织结构基单元层面出具资产负债表损益表等法定会计报表震旦家具公司公司代码设定F001F999
F011:震旦浦西分公司
选择<细节>进入行项目

栏位名称
栏位说明
资料范例
抬头文
会计证摘
APP亚洲纸浆预开发票商品采购
业务范围
跨公司代码核算环境出具跨公司代码资产负债表损益表震旦家具公司业务范围区分震旦中国家具董事会(1001)震旦中国办公家具(1002)
1002:震旦中国办公家具
<模拟>进入画面

栏位名称
栏位说明
资料范例

行项次
1
PK
指定行项目贷方科目
21:供应商方
帐户
科目编号供应商科目指定供应商编号
14000001:震旦总公司
科目简短说明
科目短描述
海震旦家具限公司
金额
证金额
40000
<保存>退出
会计证:
Dr:部AP 40000
Cr:外购商品预开发票 3418803
Cr:应交增值税进项税额 581197

3)区部预开发票成转会计证:
路径:会计®财务会计®总分类帐®证输入®输入总帐科目证
交易代码:FB50

栏位名称
栏位说明
资料范例
证日期
会计证日期
20010312
记帐日期
发票入帐日期
20010312
货币汇率
会计证业务货币种类公司记帐位币民币(RMB)业务货币美元(USD)等
RMB
证抬头文
会计证摘
APP预开发票商品采购转
总帐科目
结转成贷方科目
1481000900:外购商品预开发票
DC
总帐科目贷方
C:贷方
证货币记金额
根交易货币计算交易金额
3418803

位币金额
根位币计算交易金额
3418803

证行项目摘
APP预开发票结转成转
公司代码
财务会计组织结构基单元层面出具资产负债表损益表等法定会计报表震旦家具公司公司代码设定F001F999
F011:震旦浦西分公司
业务范围
跨公司代码核算环境出具跨公司代码资产负债表损益表震旦家具公司业务范围区分震旦中国家具董事会(1001)震旦中国办公家具(1002)
1002:震旦中国办公家具
<细节>进入画面

栏位名称
栏位说明
资料范例
业务范围
跨公司代码核算环境出具跨公司代码资产负债表损益表震旦家具公司业务范围区分震旦中国家具董事会(1001)震旦中国办公家具(1002)
震旦中国办公家具事业部

<模拟>进入画面

栏位名称
栏位说明
资料范例

行项次
1
PK
指定行项目贷方科目
50:总帐方
帐户
总帐科目编号
1481000900
科目简短说明
科目短描述
外购商品预开发票
金额
证金额
3418803
<保存>完成
Dr:预开票产品成 3418803
Cr:外购商品预开发票 3418803

4)区部预开发票应收帐款实际应收帐款差异会计证:
路径:会计®财务会计®应收帐款®证输入®收款
交易代码:F28

栏位名称
栏位说明
资料范例
证日期
会计证日期
20010312
证类型
区分资产会计记帐证类型会计记帐证记帐证具证编号范围种记帐证编号连续
DZ:客户收款
公司代码
财务会计组织结构基单元层面出具资产负债表损益表等法定会计报表震旦家具公司公司代码设定F001F999
F011:震旦家具浦西分公司
记帐日期
顾客收款入帐日期
20010312
记帐期间
记帐期间
3
货币汇率
会计证业务货币种类公司记帐位币民币(RMB)业务货币美元(USD)等
RMB

财务证编号
会计证编号种证类型会计年度公司代码会计证编号连续
系统动编号
证抬头文
会计证摘
APP预开发票收款
银行:帐户
银行科目编号视收款形式选择输入现金银行存款帐户
1111010100:银行存款工商银行
银行:业务范围
跨公司代码核算环境出具跨公司代码资产负债表损益表震旦家具公司业务范围区分震旦中国家具董事会(1001)震旦中国办公家具(1002)
1002:震旦中国办公家具
银行:金额
交易事项金额
5000
未未清项处理:帐户
指定总帐科目顾客收款指定顾客编号
2110050009:APP亚洲纸浆
特总帐标志
清帐行项目带特总帐标志应选择相应特总帐标志
V:预开发票
进入画面

选择需进行清帐行项目模拟进入画面


行项次
1
PK
指定行项目贷方科目
40:总帐方
业务范围
跨公司代码核算环境出具跨公司代码资产负债表损益表震旦家具公司业务范围区分震旦中国家具董事会(1001)震旦中国办公家具(1002)
1002:震旦中国办公家具
帐户
指定总帐科目
1111010100
科目简短说明
科目短描述
工商银行RMB
金额
证金额
5000
<保存>生成帐证
Dr:银行存款工商银行RMB 5000
Dr:应收帐款国客户预开发票 45000
Cr:应收帐款国客户 50000

5)总部应收帐会计编制预开发票业绩转会计证:
路径:会计®财务会计®应收帐款®证输入®发票
交易代码:FB70

栏位名称
栏位说明
资料范例
客户
指定客户编号
9941000011:震旦浦西分公司
证日期
会计证日期
20010312
记帐日期
发票入帐日期
20010312
金额
应付帐款发票金额
40000
货币汇率
会计证业务货币种类公司记帐位币民币(RMB)业务货币美元(USD)等
RMB
计算税额
选择发票含税方式

税率

J1:进项税税率17

证抬头文
会计证摘
APP亚洲纸浆预开发票
总帐科目
供应商发票资产方科目
5101010900:销售收入预开发票
DC
总帐科目贷方
D:方
证货币记金额
根交易货币计算交易金额
40000
位币金额
根位币计算交易金额
40000

证行项目摘
APP亚洲纸浆预开发票
公司代码
财务会计组织结构基单元层面出具资产负债表损益表等法定会计报表震旦家具公司公司代码设定F001F999
F001:海震旦家具限公司


栏位名称
栏位说明
资料范例
业务范围
跨公司代码核算环境出具跨公司代码资产负债表损益表震旦家具公司业务范围区分震旦中国家具董事会(1001)震旦中国办公家具(1002)
震旦中国办公家具事业部
<模拟>进入画面



行项次
1
PK
指定行项目贷方科目
01:客户方
帐户
指定总帐科目
9941000011
科目简短说明
科目短描述
震旦浦西分公司
金额
证金额
40000

会计证摘
APP预开发票
<保存>完成
Dr:销售收入预开发票 3418803
Dr:应交增值税销项税额 581197
Cr:部AR 40000

6)总部成会计编制预开发票暂估成转会计证:
路径:会计®财务会计®总分类帐®证输入®输入总帐科目证
交易代码:FB50

栏位名称
栏位说明
资料范例
证日期
会计证日期
20010312
记帐日期
发票入帐日期
20010312
货币汇率
会计证业务货币种类公司记帐位币民币(RMB)业务货币美元(USD)等
RMB
证抬头文
会计证摘
APP预开发票成转

总帐科目
结转成贷方科目
1481000900:外购商品预开发票
DC
总帐科目贷方
D:方
证货币记金额
根交易货币计算交易金额
35000
位币金额
根位币计算交易金额
35000

证行项目摘
APP预开发票成转
公司代码
财务会计组织结构基单元层面出具资产负债表损益表等法定会计报表震旦家具公司公司代码设定F001F999
F001:海震旦家具总公司
业务范围
跨公司代码核算环境出具跨公司代码资产负债表损益表震旦家具公司业务范围区分震旦中国家具董事会(1001)震旦中国办公家具(1002)
1002:震旦中国办公家具
<细节>进入画面

栏位名称
栏位说明
资料范例
业务范围
跨公司代码核算环境出具跨公司代码资产负债表损益表震旦家具公司业务范围区分震旦中国家具董事会(1001)震旦中国办公家具(1002)
震旦中国办公家具事业部
<模拟>进入画面

栏位名称
栏位说明
资料范例

行项次
1
PK
指定行项目贷方科目
40:总帐方
帐户
总帐科目编号
1481000900
科目简短说明
科目短描述
外购商品预开发票
金额
证金额
35000

证摘
浦西预开发票结转成
<保存>完成
Dr:外购商品预开发票 35000
Cr:预开票产品成 35000

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第七章-FI07_月结流程1. 流程说明本流程涉及本部总帐会计、固定资产会计、成本会计和分公司会计。本流程为总公司会计作业的框架流程,由多个附属流程组成。需要各相关部门的紧密配合才能顺利完成。1. 月结前,各部门要及时做好各项准备工作,包括仓储:Ø 确认物料的出入库情况,特别是销售退回、在途和委外的物料生产:Ø 确认、关闭工单客户服务:Ø 统计维修、服务的

z***t 11年前 上传484   0

埃森哲震旦家具有限公司实施专案——第二章-SM02_服务询报价流程

第二章-SM02_服务询报价流程1. 流程说明该流程是客诉处理人员根据责任中心的需求,参考客户服务通知单,及时联络相关部门询报价及确认配合时间、人员的流程。当需要OEM厂商支持时,客诉通过EMAIL将通知单及号码转至采购部门,由采购打印通知单中的相关信息联系OEM厂商确定项目可行性、配合时间和价格,再回复客诉。(目前由于操作时效问题,采购部不能满足客诉的要求,因此暂时由客诉处

嘉***兴 9年前 上传430   0

埃森哲震旦家具有限公司实施专案——第十六章-SD16销退流程

第十六章-SD16销退流程1. 流程说明1.1. 总述:本流程描述了营业产生销退的订单处理过程。1.2. 流程要点:销退-作为订单的反向交货过程,在系统中亦是一种特殊订单。在营业及产销部门同样产生自己的订单。其创建来源为: 总公司销退单—总公司原订单 分公司销退单—分公司原订单两者之间应保持一致。1.3. 操作重点:销退单中不能退服务打孔。

非***人 12年前 上传464   0

埃森哲震旦家具有限公司实施专案——第十三章-SD13异动流程

第十三章-SD13异动流程1 流程说明1.1 总述:此流程描述了由于某些原因,经审核后,对订单内容进行修改(分公司先修改订单,再至总部修改总公司对分公司订单,并更改发货),以及期间需要对订单当时处理状况进行查询,即:取消办货或更改商品在仓性质的具体作业流程。1.2 流程重点:系统操作、产销与营业间的信息沟通1.3 操作要点:l 营业需异动订单前,须在系统中查看

B***I 11年前 上传560   0

埃森哲震旦家具有限公司实施专案——第十一章-FI11_顾客预收款清帐流程

第十一章-FI11_顾客预收款清帐流程1. 流程说明此流程描述因应营业销售行为中的收取顾客预收款之清帐管理需要,于SAP系统中相应进行的核算帐务处理作业过程。本流程主要涉及责任中心营业人员、区会计和总部应收帐会计等岗位。在顾客出货后顾客预收款之清帐,需区分预收款与实际开票金额的三种差异状况(大于、等于、小于),以不同的方式进行系统清帐作业。如果预收款金额大于开票金额,则由责任中心营业

教***悔 9年前 上传351   0

埃森哲震旦家具有限公司实施专案——第二十七章-FI27_同仁暂付款清帐流程

第二十七章-FI27_同仁暂付款清帐流程1. 流程说明此流程描述因应同仁暂支款作业的清帐管理需要,于SAP系统中相应的作业处理过程。本流程主要涉及借款人、AP会计等岗位。AP会计在接受业务经办人员之报支凭单时,需在SAP系统中查询暂支记录,并比较清帐发票金额与暂支款金额的差异,依此进行不同的流程作业。若暂借款金额大于实际报销金额,则AP会计应在暂借款同仁将多余现金缴库后在SAP系

钟***楼 12年前 上传458   0

埃森哲震旦家具有限公司实施专案——第二十章-FI20_供应商预付款清帐流程

第二十章-FI20_供应商预付款清帐流程1. 流程说明此流程描述因应供应商预付款清帐作业的管理需要,于SAP系统中相应的作业处理过程。本流程主要涉及采购部主管、采购部采购人员、财务部主管、财务部应付款会计、财务部出纳等岗位。AP会计在接受业务经办人员之报支凭单时,需在SAP系统中查询暂支记录,并比较清帐发票金额与暂支款金额的差异,依此进行不同的流程作业。若预付款金额小于发票金额,

上***上 9年前 上传475   0

埃森哲震旦家具有限公司实施专案——第十五章-MM15_售后服务采购流程

第十五章-MM15_售后服务采购流程1. 流程说明此流程适用于向OEM厂商购买有费服务的作业。此流程与SM05退厂维修流程接口。有费服务包含厂商现场支援、有费更换、退厂维修等服务作业。在与SM接口作业中,采购部各课(OEM采购课及各区域采购课)应安排专人负责此部分接单作业。SM相关单位下达采购申请单时,必须注明“总帐科目“及“成本中心”,以便后续采购收货后产生的财

z***m 9年前 上传302   0

埃森哲震旦家具有限公司实施专案——第十五章-CO13(2)_内部订单预算减少和冻结流程

第十五章-CO13(2)_内部订单预算减少和冻结流程1. 流程说明此流程描述因年度计划修订导致原先已在系统中维护之专项费用或资本化支出预算额度须减少或冻结时在SAP系统中之处理过程。年度计划修订并核准后,财务预算岗位人员应及时检核系统中专项费用或资本化支出之预算额度有否减少或暂停执行(在系统中表现为尚未关闭之内部订单预算额度),若有,则及时进行系统维护并知会相关单位。

d***m 11年前 上传395   0

埃森哲震旦家具有限公司实施专案——第二十五章-FI25_托收无承付确认流程

第二十五章-FI25_托收无承付确认流程1. 流程说明此流程描述因应托收无承付之付款方式的管理需要,于SAP系统中相应的作业处理过程。本流程所谓之托收无承付的付款方式,通常用于公用事业单位收取水、电、煤气、电话费等费用。本流程主要涉及财务部应付款会计、财务部出纳和相关责任部门等岗位。经由出纳人员取得银行托收单证后,需交相关责任单位确认费用,填制付款确认单,同时编制会计凭证,进行SAP

3***g 12年前 上传389   0